你好需要计算做好了发给你
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了公司名下的自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师请问一下,收到注册资本的530万,又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ,这笔代发的分录怎么做
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
1借其他应收款3000 贷库存现金3000
2借在途物资-甲材料63000 -乙材料41000 应交税费应交增值税进项税13520 贷应付账款117520
3借在途物资-甲材料290.67 -乙材料145.33 应交税费应交增值税进项税20 贷银行存款456
4借原材料甲材料63290.67 -乙材料41145.33 贷在途物资-甲材料263290.67 -乙材料41145.33
5借销售费用3500 应交税费应交增值税进项税210 贷银行存款3710
6借预付账款7200 贷银行存款7200
7借应收账款350000*1.13=395500 贷主营业务收入350000 应交税费应交增值税销项税45500
8借生产成本- A产品40000 -B产品63000 制造费用5500 管理费用4500 贷原材料113000
9借库存现金6000 贷银行存款6000
10借应付职工薪酬7782 贷其他应付款7094 应交税费应交个人所得税688
借应付职工薪酬21446 贷银行存款21446
11借生产成本- A产品16000 -B产品8000 制造费用1500 管理费用3000 贷应付职工薪酬28500
12借应付职工薪酬18466 贷银行存款18466
13借银行存款395500 贷应收账款395500
14借管理费用270 库存现金30 贷其他应收款300
15借制造费用8000 管理费用2000 贷累计折旧10000