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老师 公司买了一些配件 是赠送给客户的,这个怎么做账呢,进项税可以抵扣吗,凭证怎么做

2022-12-08 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 14:33

学员你好,借*销售费用 应交税费-增值税-进项税贷*银行存款 进项税可以扣,交税的时候要视同销售

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快账用户2350 追问 2022-12-09 10:56

交税的时候 视同销售 这个税填哪里呢

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齐红老师 解答 2022-12-09 10:57

增值税填不开票收入里

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快账用户2350 追问 2022-12-09 11:09

这个税金怎么计算呢

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齐红老师 解答 2022-12-09 11:15

可以直接按照购入不含税价填的

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学员你好,借*销售费用 应交税费-增值税-进项税贷*银行存款 进项税可以扣,交税的时候要视同销售
2022-12-08
同学你好 这个招待费进项不能抵扣
2022-10-27
你好,。你好,借销售费用贷银行存款。
2022-08-04
你要做视同销售的话可以
2020-12-05
你好,这些赠送出去的可以不用开发票,借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项 可以的。
2021-07-06
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