学员你好,保险计入其他应付款,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款(单位和个人部分) 借:其他应付款 贷:银行存款(支付给其他公司)

老师,我们公司有几个挂靠员工买了一个月保险,现在不要买了,让他们把个人部分的保险退还给我们,那我这个我们要怎么做账啊
老师,想问下我们公司有个合作商,他给我们公司拉活,我们给他缴纳社保,他自己承担个人部分,我们承担公司部分,这样的话我们缴纳社保时记其他应收款-合作商的名字,其他员工的个人部分挂的是其他应收款-个人社保部分,发工资时把员工的个人部分冲销,合作商的他自己交款时冲销,这样可以吗?
有一个员工别的公司给他代缴的保险。我们公司把保险全部单位部分和个人部分打给这个公司的个人卡上。我们给这个员工发工资的时候。扣除个人部分。这样的话。我这边做账的话。这个人的保险我就做现金户付的吗。怎么做这块
比如:我们公司给一个人交着社保,这个人每月给我们3000块钱,这个钱扣掉社保公司部分+个人部分2000元,剩余的通过发工资给他,我账上怎么做就合理呢?
老师 我们想把我们一部分未交社保的员工的工资外包给其他公司,我们给这个公司打款 (员工工资和服务费)那这个公司给我们开票的话 员工工资部分和服务费分别怎么开票呀
2026年10号公文怎么查从哪里查
个体工商户,酒店行业,除了交增值税,股东还需要交哪些税
老师好,请问我公司生产控制柜的,税率分别为13%(销售控制柜)与9%(安装)的,属于混合销售的吧
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?(家权老师不要回答)
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?
我们注册地是在市里,在县区办公,想问一下这个该怎么进行税务处理啊,算是跨地区经营吗?
税控盘注销后 发票大厅全部作废了 税控盘注销了 作废的发票是不是就不需要了
你好老师,我年底有一笔待分摊税金总额是3万元,分摊到每个项目,根据每个项目的实际开票金额分摊,本年所有项目合计开票100元,比如各项目A开票30万,B开票25万,C开票45万,我如何分摊给这几个项目3万开票税金?分配率如何算?谢谢老师!
老师,财政部 税务总局公告2026年第13号对混合税率应税交易适用规则做出了解释,之前的混合销售和兼营的概念还有吗
老师你好 请问劳务派遣公司 账务分录是如何的?计提劳务成本,再结转主营业务成本吗?会否有劳务成本在库呢