你好同学,录在贷方的哦

老师 你好 请问 我看年营业额的时候 我从一月直接截止到 本月 然后看主营业务收入那块就是是营业额吧 那我是按照借方来算 还是贷方来算啊
老师,你好,这个月小规模普票免税,怎么做账,直接贷方做收入,还是做主营业务收入和税费,完了税费直接做营业外收入,还是做,借方银行存款100贷方,主营业务收入100这样的?
你好,老师,请问我们刚接一家公司账,主营业务收入余额录入在借方还是贷方
你好 老师 收到对方货款 分录借 银行存款 贷 应收账款 但是被我填错成 借 银行存款 贷 主营业务收入 然后问了一个老师叫我调整分录为 借 主营业务收入 贷应收账款 更改后主营业务收入还是没减少不对 是什么问题呢
老师好,我现在建立新账套,要录入期初数据,利润表上的主营业务收入,成本,费用,怎么录入?是在借方还是贷方,还是在期初余额那里录入
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
那管理费用呢,在借方吗
是的同学,你的理解是对的