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会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^

2022-12-08 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 18:08

你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 

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快账用户6353 追问 2022-12-08 18:10

我说根据银行收款回单借银行存款,贷预收账款,他就说怎么记预收账款呢,不可以的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-08 18:15

你好;  看你  实际哈; 比如你是预收款   没有发货; 只是收取定金; 你可以走预收账款的; 只是这样的话;     你们到时 做发货出去; 你还得 冲   应收账款 和预收账款对冲的  

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快账用户6353 追问 2022-12-08 18:19

我刚进公司,我没办法判定他是定金还是提前支付整个货款,我只有银行收款回单,没有发票的情况下,我只能判断为它是预收账款,等发票开了,货出库了,我再根据这些凭证冲预收账款

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齐红老师 解答 2022-12-08 18:20

 你好1; 如果不能判断的; 就看业务 ; 自己要结合业务来分析; 不然  不好说科目的; 或者是你只用一个科目;   用预收账款或者应收账款  一个处理业务;     

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你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 
2022-12-08
你好 ;   可以的。 可以这样来处理的 
2021-12-21
同学你好 这个可以的
2022-02-10
您好同学。按照您这样做最清楚。如果一定要合在一起可以将收到款和确认收入放一起。其他就不能合并了。
2021-07-06
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