您好 请问是开具了三种业务的发票么?是一般纳税人还是小规模纳税人 建筑服务是一般计税还是简易计税
老师,有3笔分录做的都是借长期待摊费用――装修费,贷:银行存款。第一个事件是买的制冷空调设备―嵌入式天花机组加安装服务共41500,第二个是购买的防火门1830. 第三个是给我们公司第8层室内装修896000开票是工程款,那么按照一个分录,应该怎么摊瀟呢
老师,有3笔分录做的都是借长期待摊费用――装修费,贷:银行存款。第一个事件是买的制冷空调设备―嵌入式天花机组加安装服务共41500,第二个是购买的防火门1830. 第三个是给我们公司第8层室内装修896000开票是工程款,那么按照一个分录,应该怎么摊瀟呢
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
我们公司把一个项目的安保人员工资发放委托给第三方劳务公司,现收到了劳务公司开具的服务费发票,这个发票的员工工资怎么做分录入账呢
那开票的时候开具了三种类型的。第一个*现代服务*开发服务费 第二个*金属制品*支架 第三个*建筑服务*光伏安装施工费 那这三个应该分别怎么做完全的分录呢?
我司今年申报扣缴了所属期为4、5月的增值税及附加税,昨天接到税局电话说我们享受六税两减政策,让我们更正所属期为五月的增值税申报表,我们不是小微企业,也不是个体工商户,也不是增值税小规模纳税人,而且为什么是更正5月的,4月的不用更正吗?看不懂,电话还没人接,想咨询一下老师
老师早上好!我公司是一般纳税人,去年买了一辆二手车,因为对方开的是普票,所以我们也就没抵扣,今年把这车又卖出去了。现在我交增值税的时候应该按什么政策来交?怎么做账务处理
假如,我之前的未开票收入,档期让我开票,我给开在档期,但是我总得收入大于这个开票收入,就不用冲红之前的吧,直接按照真实的收入做账申报就可以了吧?
老师,我们是建筑公司,没有完全按进度开票,甲方要给钱的时候就让开票,然后我们全部确认当期收入了,成本是按每个月各项目的实际支出入账的,分配成本的话,它能大于收入吗?
老师,邀请比选单位存在关联关系,这个审计问题是什么问题?
老师 老板想从公司取10万元,有哪些方法
老师,我收到一个跨境电商的面试邀请 有进出口业务 有什么要注意的点吗
小规模物业公司开具房租发票开10万,不免税对吧!
你好,病虫害测报和防治的业务免增值税,请问是否需要申请
老师好,工伤保险需要计提吗?
是一般纳税人,一般计税的
公司是主营是做类似光伏的,太阳能的
借:应收账款等 贷:主营业务收入-服务费 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应收账款等 贷:主营业务收入-支架 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应收账款等 贷:工程结算 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,这个是收入的分录,还有成本的分录呢?
请问您服务成本计入的什么科目归集的?
我就是不知道应该计入什么 科目比较好,反正开发服务的成本只有人工,光伏安装的成本也只有人工,支架的成本就是购买材料回来,人工搭建。
借:主营业务成本-服务 贷;劳务成本 借:主营业务收入-支架 贷:库存商品 借:主营业务成本-建筑服务 贷:工程施工
支架 形成库存商品的分录呢? 这个库存商品不用入库的,也可以 使用库存商品吗?
支架是外购的还是自己单位生产的?
支架的成本就是购买材料回来,自己人工搭建。
那购入的时候 借:原材料 贷:银行存款 领用的时候 借:生产成本 贷:原材料 发生人工支出 借:生产成本 贷;应付职工薪酬 不入库出售 借:主营业务成本 贷:生产成本
那可以做成入库吗,做成库存商品,是不是比较好呢?
做成库存商品,是比较好
那做了库存商品,是不是一定要做进销存呢?
做了库存商品是一定要做进销存