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老师,我们公司2021年有一笔增值税需要缴纳,由于对方多开发票导致,我的账务处理应该怎么做呢,税款已于本月缴纳,想问一下我怎么入账对不对

老师,我们公司2021年有一笔增值税需要缴纳,由于对方多开发票导致,我的账务处理应该怎么做呢,税款已于本月缴纳,想问一下我怎么入账对不对
2022-12-09 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 14:27

他多开的这个发票,你需要给他开红字信息表,对方给你开负数发票的吗?如果不需要的话,进项转出就可以

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快账用户8633 追问 2022-12-09 14:28

需要的 已经开完了

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齐红老师 解答 2022-12-09 14:31

借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出 借应交税费、应交增值税,进项转出 贷应交税费,应交增值税转出未交增值税

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快账用户8633 追问 2022-12-09 14:35

我们是工程类服务 他们发票多开 实际结算没有到那么多 他们开了新的发票 我们现在做缴纳增值税的账务处理

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齐红老师 解答 2022-12-09 14:38

你好,那你们现在开了红字信息表没开,如果没有开的话,你们打算抵扣不抵扣两种做法,你做进项转出或者是差额没有支付的,做到营业外收入进项抵扣了就可以的,你选择哪一种?

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快账用户8633 追问 2022-12-09 14:40

已经开了红字表了 税款也缴纳了 现在就是这个税款的账务处理要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-12-09 14:42

借预付账款或者是应付账款, 贷主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2022-12-09 14:42

转出的发生额 上面结转的分录写了,你看一下的节,转到转出未交增值税里面去了。

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