他多开的这个发票,你需要给他开红字信息表,对方给你开负数发票的吗?如果不需要的话,进项转出就可以

工资是每月计提,还是发放的时候计提?
老师公司的股东个人干活不是公司行为可以通过电子税务局APP给他人开具电子发票吗
学有优教为什么收不到验证码
去年的费用在今年汇算清缴前取得发票能抵去年的费用,是什么意思?现在已经做完去年的汇算清缴了,去年的发票在今年5月31日前取得还能抵去年的费用吗?
银行收到退回的个税手续费,怎么申报增值税?
老师,这个月4月申报公司工会经费时,是按上个月即3月份实际发放的工资数计提还是按3月份公司实际产生的工资计提?
刘宏伟老师老说的,年终结账课,在会计学堂哪里找到?
员工外出跑业务发生的住宿服务费和汽油费可以抵扣吗?
请问一下收到固定资产只有半台的发票,还有半台后面再开,那我现在做账是入一台还是半台
请问印花税的计税金额看哪个数据
需要的 已经开完了
借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出 借应交税费、应交增值税,进项转出 贷应交税费,应交增值税转出未交增值税
我们是工程类服务 他们发票多开 实际结算没有到那么多 他们开了新的发票 我们现在做缴纳增值税的账务处理
你好,那你们现在开了红字信息表没开,如果没有开的话,你们打算抵扣不抵扣两种做法,你做进项转出或者是差额没有支付的,做到营业外收入进项抵扣了就可以的,你选择哪一种?
已经开了红字表了 税款也缴纳了 现在就是这个税款的账务处理要怎么处理
借预付账款或者是应付账款, 贷主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项转出。
转出的发生额 上面结转的分录写了,你看一下的节,转到转出未交增值税里面去了。