您好,是要求过程的是吧
三、居民个人张某2021年度有关收入情况如下:1.每月从任职单位取得工资15000元(已扣除“三险一-金”),每月允许扣除的专项附加扣除额均为2000元,假定无其他扣除项目;2.4月,取得劳务报酬收入2000元。3.6月,取得稿酬收入30000元。4.从持股超过1年的上市公司取得股息30000元。假定张某年度内无其他收入和调整项目。要求:1.计算张某2021年2月份的工资薪金收入应预扣预缴的个人所得税。2.计算张某2021年劳务报酬所得和稿酬所得应预扣预缴的个人所得税。3.计算张某2021年其他所得应缴个人所得税。4.计算张某2021年度的综合所得项目年终汇算清缴应补(退)税额。
自然人张强2021年1月份工资收入额16 000元,当月专项扣除“三险一金”为工资收入的22.4%、继续教育扣除额400元、住房租金扣除额1 500元、、赡养老人扣除额2 000元、子女教育扣除额1 000元,专项附加扣除额合计4 900元,无其他扣除额。2021年全年工资收入总额230 000元,专项扣除51 520元,专项附加扣除58 800元,其工资薪金全年预扣预缴个人所得税合计应为 3 448元。 要求: (一)平时预缴的计算 1.计算应预扣预缴1月份应交个人所得税; 2.假设2月份工资收入额17 000元,专项扣除额、专项附加扣除额和免征额与1月份相同,计算应预扣预缴2月份应交个人所得税; 3.张强3月去A地讲学5天,获得劳务收入8 000元,计算应预缴的个人所得税; 4.张强在6月取得一笔稿酬收入6 000元,计算应预缴的个人所得税; 5.张强在11月份将拥有的一项专利技术的使用权转让给本市的制造商,获得收入20 000元,计算应预缴的个人所得税。
资料三:某公司职工张某2021年1月份工资收入为额为20000元,当月专项扣除额为4000元,假设子女教育、继续教育、住房贷款利息和赡养老人等专项附加扣除共计4400元,无其他扣除。假设本年其他月份张某的工资收入和扣除项目与1月份相同,且无其他综合所得。张某1月份应预扣预缴的个人所得税为()。承接资料三,2月份张某应预扣预缴的个人所得税为()。承接资料三,2021年全年张某综合所得应纳的个人所得税额为()。
资料四个人所得税纳税业务自然人张强(系独生子女,身份证号码220102197506065600)软件工程师,为个税居民纳税人,在长春市某科技公司工作,2021年1月份工资收入额16000元,当月专项扣除“三险一金”为工资收入的22.4%、继续教育扣除额400元、住房租金扣除额1500元、、赡养老人扣除额2000元、子女教育扣除额1000元,专项附加扣除额合计4900元,无其他扣除额。2021年全年工资收入总额230000元,专项扣除51520元,专项附加扣除58800元,其工资薪金全年预扣预缴个人所得税合计应为3448元。要求:(一)平时预缴的计算1.计算应预扣预缴1月份应交个人所得税;2.假设2月份工资收入额17000元,专项扣除额、专项附加扣除额和免征额与1月份相同,计算应预扣预缴2月份应交个人所得税;3.张强3月去A地讲学5天,获得劳务收入8000元,计算应预缴的个人所得税;4.张强在6月取得一笔稿酬收入6000元,计算应预缴的个人所得税;5.张强在11月份将拥有的一项专利技术的使用权转让给本市的制造商,获得收入20000元,计算应预缴的个人所得
2021年1月份工资收入额16000元,当月专项扣除“三险一金”为工资收入的22.4%、继续教育扣除额400元、住房租金扣除额1500元、、赡养老人扣除额2000元、子女教育扣除额1000元,专项附加扣除额合计4900元,无其他扣除额。2021年全年工资收入总额230000元,专项扣除51520元,专项附加扣除58800元,其工资薪金全年预扣预缴个人所得税合计应为3448元。要求:(一)平时预缴的计算1.计算应预扣预缴1月份应交个人所得税;2.假设2月份工资收入额17000元,专项扣除额、专项附加扣除额和免征额与1月份相同,计算应预扣预缴2月份应交个人所得税
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做