税金及附加 你也可以计提,也可以不用计提,如果计提的话就需要通过应交税费 借税金及附加贷应交税费

朴老师:我想问下印花税这个科目怎么做账,原来我是月末计提借税金及附加贷应交税费印花税 缴纳借应交税费-印花税 贷银行存款 但我也记得有人这个科目不过印花税直接做费用,老师我想知道正确版本
老师您好,印花税应该记什么科目?营业税金及附加还是管理费用呢?
老师 ,印花税纳入管理费用-印花税 还是应交税费-应交印花税?还是税金及附加-印花税 怎么三种都有人这样记账你们一般用什么科目 那个比较正规
老师印花税是计入 要计提在营业税金及附加 应交税金-印花税科目 还是说直接管理费用-印花税 银行存款
老师,小规模缴纳印花税是计入应交税金及附加科目,还是管理费用科目呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
计提的话 就借营业税金及附加 贷 应交税费 -应交印花税是吗 ?
对的 是的 是这么做的
不计提就直接 做管理费用-印花税 贷银行存款吗
不对 借税金及附加贷银行存款
《财政部关于印发的通知》财会[2016]22号第二条第(二)项规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
16年就改了 改成了税金及附加里面。
计提的时候 借营业税金及附加 贷应交税费-印花税 扣款时 借应交税税-印花税 贷银行存款
计提的时候 借管理费用-印花税 贷应交税费-印花税 扣款时 借应交税税-印花税 贷银行存款
那个是对的
你好第一个是正确的
好税金及附加是吧 谢谢老师
是 不用客气,工作愉快。