你好同学,稍等看一下题目
你好,老师,现在有一个应收帐款别人不给了,之前也没计提坏账准备,直接肤浅的时候少给了。现在,怎么处理账本呀。
客户退货是这样子做分录处理吗?
你好 在电子税务局怎么打印红字信息确认单啊
老师:确认收不回来的应收账款入营业外支出吗?
老师您好,购买的长投3万元,平常收益入投资收益了,刚刚够本,现在本期收不回了,借以前年度损益调整。 贷长投,这样做对吗?还是借营业外支出贷长投
公司帮员工买社保,但是都是用微信发出来的,公司也没有任何收入,请问怎样操作合规
住宿专票,可以抵扣吗?5月份开回来的,我们7月份才升为一般纳税人。之前一直没开过收入票。
主营业务成本一般不需要明细吧
我司是一般纳税人13%,材料发票开过来是可以抵扣的材料发票,金额68332.65,抵扣税额8883.25,价税合计77215.9元! 我司这张材料发票进来出8个点,这样划不划算? 麻烦列出详细
灵活就业人员 社保已经缴费20年 不继续交了 还有3年退休 不继续交了 除了少3年工龄 少开3年内的工资 还有其他影响吗
1借,在途物资~甲40000 在途物资~乙60000 应交税费~增值税进项6800+10200=17000 贷,银行存款117000 2借,在途物资~甲2000 在途物资~乙3000 贷,银行存款5000 3借,银行存款10000000 贷,短期借款10000000 借,财务费用50000 贷,应付利息50000 4借,银行存款30000000 固定资产5000000 贷,实收资本8000000 5借,生产成本~甲500000 生产成本~乙350000 制造费用100000 管理费用600000 贷,应付职工薪酬1550000 感谢同学五星好评一下
第2题的运费,不用按重量分配吗?
2借,在途物资~甲2000 在途物资~乙3000 贷,银行存款5000 5000的运费已经分配给甲2000.乙3000了
好的,谢谢
不客气,感谢同学五星好评一下