你好,业务发生了,只是没付款,需要正常入账。没有付款,记入应付账款。

我公司是一般纳税人建筑公司,五年前,我公司承建了一栋楼,完工后对方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,对方宣告破产清算,赔偿了欠我公司的工程款,因为对方己破产,我公司无法开出发票,收到这笔款时,我公司暂时以预收账款入账,这笔账我公司需要申报收入吗?该如何处理?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
老师,我公司订立的合同因付款资金紧缺,所以一直未收到对方发票,未付款,因此一直未登记应付工程款或其他应付款,请问需要调整吗,该如何操作
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师!请问下公司与个人签了一年的劳务合同,对方代开了一张全年劳务费发票到公司,公司未付款,怎么入账呢?因为实际劳务费又是按每月发生时才会支付给对方!如果贷方记其他应付款一xx,借方该记什么科目呢
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?
是根据合同确定的付款节点入账吗,每季度税务系统不是申报季报,如果现在调账的话,与税务系统不一致该如何处理呢,或者入本月的日期可以吗
是成本费用发生这个时点就做帐。没有付款记应付账款。然后后面付款就是按实际付款冲减应付账款
如果涉及到去年的应付款如何处理呢,怎么调整呀
付款的时候借应付账款贷银行存款。
老师,我没表达清楚,是属于去年的应付工程款费用,一直未付也没入未付款账,该如何调整呀
你好 这工程款是用到哪的 建筑业吗
对,去年主要是一些工程项目前期工作产生的可研编制、环评水保等费用
建筑业计入工程施工合同成本。借工程施工合同成本贷应付账款。付款的时候借应付账款贷银行存款。
收到发票产生的税费从哪个科目抵减呢
你好 记借方的进项 税额 借工程施工合同成本,进项,贷应付账款。付款的时候借应付账款贷银行存款。
我是新手会计,谢谢老师啦,请问去年的也这样处理吗,需不需要调整损益,如何调呢~~~
因为记工程施工合同成本没有影响损益,所以就是我上面发给你的分录。
好的明白啦,另外想请问为什么不可以直接计入在建工程呢
因为我问你了,你是不是建筑企业?你回答是啊。没有说是建固定资产。
建固定资产的话是不是把工程施工合同成本换成在建工程就可以了呀
是的这样处理就对了。
非常感谢老师
不客气,问题解决,请好评。