可以的,真实的业务没问题

请问留底税额大于免抵退税额时,按免抵退税额退税,那没有退的那部分还是在留底税额吗?还是说没有了?
第一次办理留底退税的留底税额直到现在都没有抵扣,在办理第二次增量留底退税时,增量留底额怎么计算,能否包含上次的留底税额,还是只算退税后到现在新增加的留底税额
第一次办理留底退税的留底税额直到现在都没有抵扣,在办理第二次增量留底退税时,增量留底额怎么计算,能否包含上次的留底税额,还是只算退税后到现在新增加的留底税额
第一次办理留底退税的留底税额直到现在都没有抵扣,在办理第二次增量留底退税时,增量留底额怎么计算,能否包含上次的留底税额,还是只算退税后到现在新增加的留底税额
老师,我抵扣多点留底税,到时会退留底税有没有问题的?金额在6500
老师您好!快账里面没有长期待摊费用这个科目,那怎么做账?
老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
请问,去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬,但是多计提了一部分,这部分在年报的时候已经调增了,今年的账上要如何做账呢
老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
项目保温劳务发包,分包单位凡亚(一般纳税人),报价仅含辅材(胶水),未列入清单,只体现在分包需求表里,对方要求开具9%税率的发票,未税价格有优势,现在也没有别的选择,想请问下,只含辅材的安装服务,开 9% 的票可以不?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司向自然人股东借款,然后支付给股东的借款利息,这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
好,老板这个是不是要在31号里填写277 .51这个数?
你不是本期已经申报了呀,就填在27
完了,我没填,就已申报了,留下个月在27号里填写没关系吧
更正申报就是了哈
可是我把留底税也一起申报了呀
那你就联系税局看怎么处理了
那我留下个月报税时填上也可以的吧,
联系税局看怎么处理好哈