借应交税费,营业外支出0.06贷银行存款。

老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师,报税的时候实际缴纳的增值税跟账上的不一样比账上的少了两分钱该怎么处理啊,应该怎么做调账呀
老师,我是第一次遇到这种情况,我们市1-7月的养老保险比例15%例如共计缴纳了15000,在八月的时候社保局调整养老比例全年调整为14%降低了1%,在八月的时候正常按14%计提数据为6000,社保局说1-7月多缴的1%可在8月抵扣,1-7月多缴纳了1500,在缴纳八月缴纳社保时可抵扣6000-1500=4500,计提是按6000计提实际缴纳没有缴纳这么多,这时账务处理怎么处理呢
老师,缴纳税款的时候发现比计提的多一分钱怎么处理
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
多交了6分,老师
还要贷银行吗
老师,我查出原因了,简易计税的少6分,一般计税的多缴纳6分,这样我可以直接改7月的凭证吗?我的申报表是对的
如果你系统里是对的,那就以系统为准去改正。如果是帐上是对的,系统里是四舍五入的原因,那就以系统为准。
一般差六分是四舍五入产生的,所以不用去改那个你的账本。
系统对,就是我做凭证的时候做错了,我可以直接改凭证吗?不会影响啥吧
您好,直接改凭证可以不影响?