借应交税费,营业外支出0.06贷银行存款。

做账的时候计提增值税有两种,商业和工程,缴纳的税国税局进位多收了2分钱,那我做账现在怎么处理?
老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师,我们应缴纳的增值税比税务局实际扣的多了一分钱,那这种情况我怎么计提,怎么做账务处理
老师,报税的时候实际缴纳的增值税跟账上的不一样比账上的少了两分钱该怎么处理啊,应该怎么做调账呀
老师,我是第一次遇到这种情况,我们市1-7月的养老保险比例15%例如共计缴纳了15000,在八月的时候社保局调整养老比例全年调整为14%降低了1%,在八月的时候正常按14%计提数据为6000,社保局说1-7月多缴的1%可在8月抵扣,1-7月多缴纳了1500,在缴纳八月缴纳社保时可抵扣6000-1500=4500,计提是按6000计提实际缴纳没有缴纳这么多,这时账务处理怎么处理呢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
多交了6分,老师
还要贷银行吗
老师,我查出原因了,简易计税的少6分,一般计税的多缴纳6分,这样我可以直接改7月的凭证吗?我的申报表是对的
如果你系统里是对的,那就以系统为准去改正。如果是帐上是对的,系统里是四舍五入的原因,那就以系统为准。
一般差六分是四舍五入产生的,所以不用去改那个你的账本。
系统对,就是我做凭证的时候做错了,我可以直接改凭证吗?不会影响啥吧
您好,直接改凭证可以不影响?