你好,数据麻烦自行带入一下 2020年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2020年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,应付安装人员工资5万元。 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 2020年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。 借:固定资产,贷:在建工程 2022年6月15日,设备出售收到价款300万元,支付清理费用4万元。 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借;固定资产清理,贷:银行存款 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
老师,你好,公司股东投资款转入超过他所占比例份额了,公司注册资本500万,这个股东占80%,他一共转入了510万的投资款,多了110万,我要怎么处理比较好
工会记账凭证装订跟会计凭证装订一样的吗?
老师 新公司所有业务都是0 做股权变更 原法人90%的股权转让给新法人 没有实缴这个转让价格是多少怎么写?
老师填报统计局报表,要填固定资产原价1-本月数,是科目余额表1-7月借方余额数吗
拉卡拉收到客户款,100,第二天扣手续费2块,给我们对公汇款98,客户不要发票,我只是把98确认收入,做未开票销售,这2块钱的费用我没有单独列支,现在我再拉卡拉平台又把这2块钱的手续费发票开出来了,不清楚这2块钱的手续费该怎么入账合适,借方写手续费,贷方写什么,刚才有个老师让做:借销售费用服务费,贷主营业务收入、销项税,但是我收到的是进项发票呀
我们公司用贷款额度开具的预付款保函,需要做帐务处理吗
租房用途为员工宿舍的分录怎么写?
固定资产折旧已经计提完,没有残值,账务处理需要做什么吗?比如会计分录?
我们租用叉车,但是对方给我们结算的依据是按照叉车吨数来,一次就对应多少钱,实际跟我们签的合同又是按照日期,一个月多少这样,发票开的是经营租赁*叉车租赁这样可以吗
我们厂有大部分员工都是签劳务派遣,我们把工资打给劳务派遣工资支付给员工。这样是不是就不用缴纳社保,申报个税的时候也不用申报这些员工吗?