您好!这么好的事你们为啥不享受呢?

老师,今天去税务局本来是办别的业务,然后税务局人员说我们公司用的是企业会计准则,在他从业十几年看来,不需要用企业会计准则,让我改成小企业会计准则,我想请问一下,这个对我们公司会不会有什么影响啊,还有我改成小企业会计准则后,我还需要改什么嘛关于准则修改二导致的系列问题,比如申报表之类
我司属于一般纳税人,制造业,但将厂房出租,执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项,补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话,意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策,于是我找专管员,提供我司没有任何制造业务,纯厂房租赁,占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问: 1.是不是按照实际业务判断,我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分? 2.现在税局没有质疑我的加计抵减,我担心后期会不会再说我们不符合,多抵减了,再罚款?
我们公司去年是服务业,今年改成制造业了,税务局说去年我们也符合制造业标准想让我们改去年的报表,按制造业100%享受加计扣除,我们不想改,让我们提交说明,该怎么提交说明合适
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本) 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
你帮我查一下2203是什么科目哎[流泪]我这只有编号没有一级科目名字
老师只有原材料才暂估吗?比如厂房车间买的摆放样品的货架 怎么做账
您好老师,公司名下没有车员工出差油费能报销吗
找郭老师,有问题咨询,其他老师不要接啊
现在有国补,只能开个人抬头的发票,但是是帮企业买的,请问员工拿了个人发票怎么报销
A公司把钱从他公司转入到B公司账户,然后B公司再把钱从个人账户转给A,然后导致两个公司的账一直掉起,这种怎么平账有什么合理的方式
A公司无偿租赁给B公司使用,会视同销售征税吗
老师,餐饮用品税收分类编码属于什么
老师,我想问一下,当月别人给我们开了专票,怎么认证啊,所有开过来的专票都要认证?
向股东,需要支付利息,这个利息用公司账户付给个人,但是没有票,应该如何做账,可以入利息费用 后续调增吗。还是直接挂呢?
改去年的报表太麻烦了,我们很多申报项目数据都是根据之前数据提交的,其实税务局也不太想让我们改
您好!那你们就这个放弃加计100%的说明给税务局吧