同学你好 借主营业务成本 贷库存商品

老师你好,我公司签订了一个1千万的商品销售合同,货都给对方发过去了,但是对方现在只能给我们付500万货款,我也开了500万的发票,结转了一半的库存,剩余一半的库存还放在库存商品里吗?
机器设备销售公司年初签了一份80万的销售合同,客户是一个教育集团,3月份收到20%的预收款并开出相应金额的销售发票(数量都是零点几台的),现在货物已全部交付给教育集团了, 但客户却说由于资金不足, 剩余的80%的货款由客户对接的学校和教育机构支付, 并就剩余的80%的货款与支付货款的学校和教育机构重新签定购货合同, 剩余的80%销售发票也开给支付货款的学校和教育机构,这样子可以吗?我怎么感觉像债务重组呢?
你好,请问一下,如果收到对方付的合同预付款,后期客户货物又不要了,预付款不退给对方,但是对方让我们开发票?这个可以开吗?还是只是开个收据给对方呢?
老师 我们做机电贸易的,一百万的货,客户先交30万的订金 ,然后我们分几次给他们发的货物,但是货到两年后客户才付款,我们再开发票,请问这种账如何做呀
老师 一百货的货款,客户只交了30万的订金,剩余款项余两年后付款,但是货物我已发送给对方,发票我们是等收到剩余货款后再付开给对方,请问这个成本应该何时结转呢
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
可是我账上还没有确认收入呢 假如这笔款项我要两年后才收到,那我两年后再开发票,到时再确认收入,但我没有成本了呀
同学你好 那就先不结转成本
还有我货已交给对方,合同已签定,只是两年后才收到款,我那时再开发票再确认收入,是不是属于晚确认收入了呀,这种税务查到应该也会着吧
这个你就先做 借银行 贷预收账款 贷销项 这样
这样老板又不愿意提交交税了,发票都未开,我是说如果我们两年后再开票,是不是相当于晚确认收入,税务查到是不是要着补税呀
对的 没做收入就不用缴税 但是预收账款要预缴
预收账款一般挂多久就视同销售呢
同学你好 这个不超三年就没事