好,你好,咱合同内容有没有约定具体的安装服务金额和货物的金额。

你好老师,我们公司销售包安装,应该怎样签合同,才能分开材料是开具13个税点,安装是9个点的呢?像我们这样标明,下面的安装费可以开具9个点的不?这样开具发票有风险不?
老师。我们签了一个钢结构工程施工的合同,但合同里面规定的税率却是材料开13个点,安装开9个点,但是我们没有注意,发票全让对方开成了9个点的安装工程,他们这个合同里面还是材料占主要部分,这种是不是必须要退票给对方让他们换成材料发票呢
老师,我们是包工包料的机电安装工程公司,我们给别人开9个点的销项发票,用13个点的设备材料来抵扣,那我们开发票的应税项目怎么开?需要开材料明细吗,材料明细也是9个点
我们公司做建材销售安装的 一直开的是13个点的材料销项票, 有客户要问能不能开去9个点的施工安装票
您好老师我想问一下异地工程预交税款,我是分税率开的票9个点的安装票和13个点的材料票,我预交税款是预交9个点的安装票还是13个点的建筑施工票呢?是根据开票金额预交税款吧。
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
图片怎么发送了
就是这个
那您这个业务主要是销售货物的13%来核算。
设备安装项目按13个点开取吗?不用单独开设备和安装劳务费吗
您的合同里没有提现出安装费是多少,所以没法单独按照安装费