你好,那你实际和对方签订的合同是怎么签订的?

我们公司销售员给某部门销售货物,这个部门只能接受服务费的发票,我们开服务费实际销售的是货物,开货物人家对方不给结算,销售员问我怎么办,愁死我了,请老师指点一下
老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的货物,对方按实收数入账的,我们的账务该怎么处理?我们销售货物的时候就已经开出销货单去了
我们公司是广告制作安装,开票我们开销售服务,购买方是销售货物,税务分类对不上,对方不接受该怎么处理
我们购进广告牌,销售给甲公司。但是我们和广告公司签的是广告制作,他们开的发票是广告服务,我们开出去的是货物,两个税收分类不一样有税务风险没
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
安全标志标牌采购合同
你好,那你销售出去也是这个合同吗?
我们和对方就是签的这个合同
我们是小规模个体户,经营范围有交通及公共管理用标牌销售
那你应该直接给人家开销售货物的。
你有这个经营范围的吗?
有,税务机关核定的是广告服务
那你应该开销售货物的,如果你给别人提供了设计服务,然后加上广告制作的,可以开广告制作。
相当于我们设计制作出来卖给别人
你好,那你合同签错了。
直接签广告制作的就可以啦。