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2020年12月,大昌公司发生的经济业务如下:(1)从银行借入为期6个月借款50000元,借款已存入银行账户。(2)银行存款支付本期发生的产品展览费100000元。(3)计算本期产品销售应交纳的教育费附加为200000元。(4)转销无法支付的应付账款4000元。要求:根据以上经济业务编制相关分录。

2022-12-13 15:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 15:35

同学你好 1、借:银行存款50000 贷:短期借款50000 2、借:销售费用100000 贷:银行存款100000 3、借:税金及附加200000 贷:应交税费-应交教育费附加200000 4、借:应付账款4000 贷:营业外收入4000

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同学你好 1、借:银行存款50000 贷:短期借款50000 2、借:销售费用100000 贷:银行存款100000 3、借:税金及附加200000 贷:应交税费-应交教育费附加200000 4、借:应付账款4000 贷:营业外收入4000
2022-12-13
您好 (1)计提本月行政人员工资6000元; 借:管理费用 6000 贷:应付职工薪酬 6000 (2)购入原材料,专用发票上注明的价款为200000元,增值税税率为13%,款项已由银行存款支付,材料验收入库; 借:原材料 2000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2000000*0.13=260000 贷:银行存款2260000 (3)用现金30000元支付销售产品的广告费; 借:销售费用 30000 贷;库存现金 30000 (4)发出原材料8000元,用于产品生产; 借:生产成本 8000 贷:原材料 8000 (5)用银行存款10000元支付公益性捐赠支出; 借:营业外支出 10000 贷;银行存款 10000 (6)公司从银行借入三年期借款1000000,款项已存入银行。 借:银行存款 1000000 贷:短期借款 1000000
2023-02-12
你好 (1)提取本月应交消费税3000元。 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 (2)以银行存款800元支付业务招待费。 借:管理费用,贷:银行存款 (3)分配本月应付厂部管理人员工资2280元。 借:管理费用,贷:应付职工薪酬 (4)预提本月应负担的短期借款利息2400元。 借:财务费用,贷:应付利息 (5)以银行存款支付银行手续费600元。 借:财务费用,贷:银行存款 (6)清理一笔长期无法支付的应付账款4000元,作为营业外收入转账。 借:应付账款,贷:营业外收入
2022-11-15
你好 1)以银行存款支付上月电费25000元 收付实现制,费用25000元 2)收到大华公司上月所欠货款20000元,已存入开户银行 收付实现制,收入20000元 (3)以现金支付购买办公用品费1000元 权责发生制和收付实现制,费用1000元 4)销售甲产品一批价款180000元已收回100000元存入开户银,余款货方承诺下月初支付; 权责发生制收入180000元,收付实现制收入100000元 5)收到明阳公司预交的货款30000元,已存入开户银行 收付实现制,收入30000元 (6)月末,以银行存款支付本季度短期借款利息24000元 权责发生制费用8000元,收付实现制费用 24000元
2022-09-18
你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的? 
2023-06-15
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