销售货物才是13%,建筑服务是9%
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
我司是物流公司,主营业务就是运输费,那些进项的通行费入什么科目呢
小规模减免增值税分录可以放在季末一起做吗
老师,一般纳税人在勾选认证时我勾了不可抵扣的票,比如是贷款服务员的票,会有什么结果?是自然抵扣成功还是有提示不能抵扣
请问下我们的仓库存货管理一直管理不好,请问下啥好的方法可以慢慢优化进步从而进销存数据准确吗
零售高档手表交消费税吗
劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
@apple老师,其他老师别接 又有个问题,就是我申报4月份的增值税的时候,发现有一张发票我勾选了,但是账上并没有收到这张发票,实际人家已经开票,只不过采购没拿给我,确认了等5月份给我入账,由于4月份的营收太大了,这张发票有8万多块钱的税额,所以我要先抵了,导致我账上没入借:应交税费-增值税-待认证,但是我勾选抵扣了就做借:应交税费-增值税-进项税额,贷:应交税费-增值税-待认证,导致了待认证期末余额在贷方了,这个暂时性差异有没有问题
这个我当然知道呀,这个是安装指导调试,合同是跟联通公司定好的,税率也是13%,税收分类编码填什么啊
只能开销售设备就是了
你的意思是说,开票内容如果写安装指导调试,税率填13%,不能开?
是的,你这个是安装服务,不是销售
你的意思是需求分类编码填这个?看我发的这个图
你们的主业是销售货物还是设备安装?
你看这个报价单上,销售货物和服务类的都有啊。
那就分开开具,设备部分13%,安装服务可以简易计税3%
他这个合同不能随便更改,老师你有没有办法,就是开票内容写安装指导调试,税率是13%,再附一个税收分类编码给我
那你就按设备的编码选就是了哈
不同的设备编码也不一样呀,你给我一个编码
那个安装费指导费任选其中设备之一的编码就是了