您好解答如下 1 借:在建工程300.8(300%2B8000/10000) 贷:银行存款300.8 2 借:在建工程4 贷:原材料-B 2.5 (25000/10000) 应付职工薪酬 1.5 (15000/10000) 3 借:固定资产304.8 (300.8%2B1.5%2B2.5) 贷:再建工程30.4.8 4 借:预付账款85000 贷:银行存款85000 5 借:在途物资-A100000 贷:预付账款85000 银行存款15000 (100000-85000) 6 借:银行存款100 贷:短期借款100 7 借:财务费0.5 (100*6%/12) 贷:应付利息0.5
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力