借应收账款负数 贷主营业务收入-800 借应收账款 贷主营业务收入800
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
老师 我就是卖汽车的 一般纳税人 一个月卖10几台车 就是11月份进项发票开错了 12月份开负数发票了 这个月我怎么做账呀 这张发票
10月卖了一个茶壸800元,10月未开票做的无票收入,11月份客户要发票了,开了一张800元的发票,请问怎么做账?
10月卖了一个茶壸800元,10月未开票做的无票收入,11月份客户要发票了,开了一张800元的发票,请问怎么做账?
10月卖了一个茶壸800元,10月未开票做的无票收入,11月份客户要发票了,开了一张800元的发票,请问怎么做账?(小规模纳税人)?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
这个月有无票收入已经做账,此笔含在无票收入不单做账,可以吗?
可以的可以不用做的。
但是无票收入商品没有茶壶,有其他东西香包,紫金砚等,上个月无票收入有茶壶,这个不用做账也可以吗(免税商品)?
那就不可以的,必须红冲在重新做
摘要里面写清楚红冲哪笔业务。
一正一负,不就平调了,
是的,那也得体现出来,不是吗?
不体现不也没有事吗
这个月开的发票和无票收入红冲不做账务处理不影响