你好,可以的, 没问题

高新技术企业除了技术转让服务收入还有什么收入?技术转让税收优惠政策是500以内不交企业所得税,超过500万元的部分减半征收。这个和优惠减按百分之15有什么区别。我的理解是只有技术转让服务享受这个减半征收,除了技术转让服务的其他收入按15%征收吗?如果是这样的话可以选择分别征收吗?还是必须得选择一种。
老师,你好,我们是做技术服务行业的,我们单位11月公布被评为高新技术企业了,我们是不是从11月份就可以享受高新技术企业的优惠了?所得税按照15%?可以同时享受小微企业的所得税优惠吗?100万以内是2.5% 100万-300万按照10%来缴纳所得税呢?
老师,我们是高新技术企业,我们现在经营权转让的收入可以按15%优惠吗?
但税务局说我们的经营权转让收入不符合高新技术服务收入,不能按优惠税率
老师,企业2023年11月份被公布纳入高新技术企业,2023年所得税汇算清缴可以把之前按25%的所得税税率变成15%吗?高新技术企业是企业所有的收入都享受15%的优惠,还是只针对高新部分享受15%的优惠?
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
但税务局说我们的经营权转让收入不符合高新技术服务收入,不能按优惠税率
同学您好, ,是不是当地有规定?有 文件吗
没有,只是说这次收入不属于高新技术收入。
同学您好,没有文件说要分开适应税率的