您好,是货物的转出吗
老师,你好,请问进项税额转出科目贷方余额是负数,是怎么回事,该怎么调?谢谢
销项贷方:342,175.10 进项借方:223,087.67 请问老师,需要做结转税金吗? 如果需要结转,请问分录怎么写,谢谢指点
老师你好,请问进项税转出的分录怎么写的,借方和贷方分别用什么会计科目,谢谢
老师,你好! 我增值税进项”借方“和销项”贷方“都做好了,现在要结转”未交增值税“科目下,以前我是直接结转的。借:销项 贷:进项 未交增值税 好像是说有借方专栏和贷方专栏,不能这样子做是吗?正确的结转做法应该是怎么样的,谢谢老师
老师我想知道外账会计这个科目余额的借贷方会计分录是怎么写的,谢谢
恩是的哒
借 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出) 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)