红冲就可以 申报了个税的需要修改
老师,请问个税已经申报,是去年的,现在告诉我,那个人去年下半年离职了,我已经申报了,这个能怎么处理,那个人现在在别的公司上班,现在等于他拿一份工资,申报了两份,这样就要交个税了,我现在不知道怎么处理这个事情了
员工个人工资已经计提已经申报了个税,后来由于他离职不告而别,我们不打算发他工资了。这个怎么处理呢。这个对他个人的年纳税总额有影响吧。
老师,上个月有一个员工的工资没有做到工资表上,我以为他已经离职,个税申报表上月已经做了离职处理。结果这个月他又出现在工资表上了,原来它没有离职,上个月的工资在这个月一起发。请问本月该员工的应纳税所得额还应该累计以前的金额吗?
请教,如果兼职人员,报个税,我们公司先报个税,是不是也会把他今年已经申报的个税金额合计起来算个税?然后我们又不知道他的工资,这个就只能看系统算对吧?谢谢
老师,我们现在的工资,有几个人已经离职了,他们不认可公司试用期打折,还有一些迟到之类的行政罚款,现在这个工资数据还不确定,申报个税怎么处理比较好呢
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
在个税申报表里怎么操作呢?
自然人电子税务局选择所属期,找下面的综合所得申报,找左边的报表报送右边的更正申报,给人家多申报了的改成零,或者是给它改成离职时间状态,改成非正常。
我们公司有员工只干了几天发了几百块钱,我可不可以只做劳务费不做工资处理呢?
可以的啊,但是你这个没有发票不允许抵扣所得税的。
几百块钱可以不在个税系统里申报个税吗?
可以的,就是不允许抵扣所得税。