拿手撕发票给他们就是了

老师,平时有一些同事报快餐票,因为没有发票所以用其他餐饮票代替,所以金额也是比实际报销的多,这可以么?账务又怎么处理呢?
1、你好老师食堂经营,业务经办员讲单位客一下子打款,然后开发票,请问会计做账要附发放餐卷的纪录吗? 2、比如说客户先付了3000元,然后只领了餐饮券2000元,这怎么做账啊,客户要求把发票全开了?
1、你好老师食堂经营,业务经办员讲单位客一下子打款,然后开发票,请问会计做账要附发放餐卷的纪录吗? 2、比如说客户先付了3000元,然后只领了餐饮券2000元,客户要求把发票全开了?发票能全开吗,这怎么做账啊?
老师,请问一下公司不开票的话,公司刚成立两三个月,餐饮发票能做账的嘛?没有收入一点业务招待费都不能扣除嘛?要是法人出差吃饭的能扣除嘛?还是说只要是吃饭的,公司没有收入都不能扣除吖?
老师请问一下餐饮店采购蔬菜辣椒这些是跟老百姓购买的没有发票的话,怎么来公司报销呢,这种情况可以走税务代开蔬菜类的发票吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
没有手撕票,公司餐饮店是机打票呢
实际付款700元的,开票910元。
没事的哈,你们有其他不需要发票的呀
我意思是多开的发票没有付款怎么入账才能销账呢
不可能一直挂应收账款嘛
那其他不要票的金额填补呀。一般都是收现或者,**
小规模一个月开票也没有超过 ,有时候就帮经常来吃饭客户的开票一下
按就只有挂应收账款,下次付的时候冲
帮忙多开票的那部分没有付款了呢,比如吃饭210,开票500,多开的290元以后都没有付款了呢。
以后收现金的就冲了