您好,同学请稍后,老师正在解答
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
(1)借:研发支出-费用化支出 43 应交税费-应交增值税-进项税额 0.54 研发支出-资本化支出 180 贷:原材料 130 低值易耗品 12 银行存款 6.54 应付职工薪酬 65 包装物 10 借:无形资产 180 贷:研发支出-资本化支出 (2)摊销金额=180/10=18 (3)2021年账面价值=180.无需计提减值 2022年账面截止=162 借:资产减值损失 7 贷:无形资产减值准备 7 (4)借:银行存款 193.4 无形资产减值准备 7 累计摊销 27 贷:无形资产 180 资产处置损益 47.4
老师,摊销金额咋算的?
一年的摊销金额是180/10=18,半年是9,加起来就是27