你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
乙公司现有一台设备由于性能等原因决定提前报废,原价为500 000元,已计提折旧450 000元,未计提减值准备。报废时的残值变价收入为20 000元,报废清理过程中发生清理费用3 500元。有关收入、支出均通过银行办理结算。假定不考虑相关税费的影响。 ①将报废固定资产转入清理时 ②收回残料变价收入时 ③支付清理费用时 ④结转报废固定资产发生的净损失时
财产清查过程中发现报废固定资产一台,该设备原值45000元,已计提折旧30000元,已计提资产减值准备10000元,收到残值变价收入为2500元,发生清理费1900元,均为银行收付
生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元,车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元,均通过银行存款收支,已清理完毕
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目