你好 (1)1月10日进货500千克,以银行存款支付材料货款4800元,材料增值税进项税额624元,运费400元,材料已验收入库。 借:材料采购,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:原材料,材料成本差异,贷:材料采购 (2)1月15日,车间一般耗用领用材料100千克。 借:制造费用,贷:原材料 (3)1月20日进货1000千克,增值税发票上注明的价款9000,增值税税率为13%,,款项用银行存款支付,另支付运费500元,材料已验收入库。 借:材料采购,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:原材料,材料成本差异,贷:材料采购 (4)1月25日,车间生产产品领用材料600千克。 借:生产成本,贷:原材料 (2)、计算当月材料成本差异率=(期初差异%2B本期购进差异)/(期初计划成本%2B本期购进计划成本) (3)、计算发出材料应负担的材料成本差异=发出材料的计划成本*材料成本差异率 (4)编制调节材料成本差异的会计分录 借:材料成本差异 贷:生产成本,制造费用
3、某公司采用计划成本法,2020年1月“原材料”期初余额40 000元,“材料成本差异”借方余额4000,原材料单位计划成本10元。一月份要业务如下:(1)1月10日,进货1 000千克,支付价款9 500元,进项税额1 235元费400元(增值税率9%),材料已验收入库(2)1月15日,车间一般耗用领用材料100千克(3)1月20日,进货2 000千克,专用发票上价税合计22 600元(税率13%),已支付,另支付运费1 000元(增值税率9%),材料验收入库(4)1月25日,生产领用材料25 00千克完成上述业务分录,并计算成本差异率、发出材料和月末结存的实际成
1.某工厂材料存货采用计划成本记账,2017年1月份“原材料”科目某类材料的期初余额为40000元,“材料成本差异”科目期初借方余额为4000元,原材料单位计划成本.为10元。该工厂1月份发生发如下经济业务: (1) 1月10日进货1000公斤,以银行存款支付材料货款9500元,材料增值税进项税额615元,运费400元,材料已验收入库; (2) 1月15日,车间一-般耗用领用材料100公斤,车间生产产品领用材料2500公斤。 (3) 1月20日进货2 000公斤,增值税发票上价税合计22 464元(增值税税率为17%)款项用银行存款支付,另支付运费1000元,材料已验收入库; 要求:完成上述业务的会计分录(不考虑运费所涉税金) ,计算材料成本差异率(保留两位小数),计算发出材料应负担的材料成本差异并编制相关会计分录。
2、某公司采用计划成本法,2020年1月“原材料”期初余额40000元“材料成本差异”借方余额4000,原材料单位计划成本10元一月份主要业务如下:(1)1月10日,进货1000千克,支付价款9500元,进项税额1235元运费400元(增值税额28元),材料已验收入库(2)1月15日,一般耗用领用材料100千克(3)1月20日,进货2000千克,专用发票上价税合计22600元(税率13%),已支付,另支付运费1000元(增值税额70元)材料验收入库(4)1月25日,生产领用材料2500千克完成上述业务分录,并计算成本差异率、发出材料和月末结存的实际成本
2、某公司采用计划成本法,2020年1月“原材料”期初余额40000元“材料成本差异”借方余额4000,原材料单位计划成本10元一月份主要业务如下:(1)1月10日,进货1000千克,支付价款9500元,进项税额1235元运费400元(增值税额28元),材料已验收入库(2)1月15日,一般耗用领用材料100千克(3)1月20日,进货2000千克,专用发票上价税合计22600元(税率13%),已支付,另支付运费1000元(增值税额70元)材料验收入库(4)1月25日,生产领用材料2500千克完成上述业务分录,并计算成本差异率、发出材料和月末结存的实际成本
特拉丝汽车厂材料存货采用计划成本记账,2007年1月份“原材料”科目某类材料的期初余额为40000元,“材料成本差异”科目期初借方余额为4000元,原材料单位计划成本为10元。该工厂1月份发生发如下经济业务:(1)1月10日进货1000公斤,以银行存款支付材料货款9500元,材料增值税进项税额1615元,运费400元,材料已验收入库(2)1月15日,车间一般耗用领用材料100公斤(3)1月20日进货2000公斤,增值税发票上价税合计22464元(增值税税率为13%)款项用银行存款支付,另支付运费1000元,材料已验收入库。(4)1月25日,车间生产产品领用材料2500公斤。要求:完成上述业务的会计分录,计算材料成本差异率,计算发出材料应负担的材料成本差异并编制相关会计分
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老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
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