同学您好,具体哪里不明白?

(1)收到开户单位远方公司签发给三联公司的转账支票及进账单,金额150000元,三联公司为在本行开户单位,审核无误,办理转账。(2)本行开户的佳华公司签发支票,提取备用金5000元。(3)收到开户单位江南公司交来的转账支票和进账单,金额200000元,出票人为在建设银行开户的江北公司,收妥款项,办理转账。(4)开户单位远足公司持本行签发的本票一张,金额60000元,随进账单要求入账。要求:根据以上资料,编制银行方面的会计分录。
(1)3月5日,为A企业签发银行本票一张,票面金额500005o(2)3月6日,为B企业签发银行汇票一张,出票金额10000(3)4月10日,为3月5日开出的银行本票办理解付手续。150(4)4月11日,偿付3月6日签发的银行汇票。(5)4月12日,本行客户甲企业提交转账支票,金额为500000元,收款人为本行开户单位乙企业,支票审核无误后办理转账。(6)4月13日,甲企业提交转账支票,金额为900000元,收款人为同城丙企业,其开户行为工行文化路支行,支票审核无误后,提出票据交换。(7)4月15日,参加同城票据清算提如借方支票一张,金额为300000元,付款人为本行开户单位丁企业,审核支票无误对外付款。(8)4月16日,甲企业提交现金支票办理现金提取业务,支票金额为60000元,支票审核无误,办理转账。15(9)4月17日,C公司签发一张金额为1000000元的银行承兑汇票,请求银行承兑,本行审核同意并承兑,承兑时按万分之五收取手续费。10)6月17日,本行4月17日承兑的银行承兑汇票到期,收回票款,C公司在承兑银行存款账
计算题 1.收到外省工商银行寄来委托收款凭证一份及47 800元的商业承兑汇票一张,承兑人是本行的开户单位A公司,A公司账户资金充足。 2.由A公司签发的由本行承兑的银行承兑汇票到期,按协议收取票款30 000元。 3.由B公司签发的已由本行承兑的银行承兑汇票23 000元到期,按协议收取票款,而该单位存款账户只有18 000元。其余作为逾期贷款。 4.开户单位A公司提交本票申请书,申请签发金额20 000元的不定额银行本票。 5.家电商场提交信汇凭证一份,汇往在省外某农业银行办事处开户的电子集团,金额426000元,用途为购货款。 6.开户单位市供电局收款的委托收款三笔,系向用户收取电费。付款人分别为在本分理处开户的家电商场,金额22300元;啤酒集团,金额28700元;三联商场,金额50120元。当日转账。
无锡工行江大支行2022年12月15日发生以下业务,进行账务处理。1.无锡远东电缆公司申请签发的银行汇票,本日收到北京联行划付款项的借方报单,报单金额100000元,出票金额150000元,办理转账并结清该笔银行汇票。2.无锡夏普电子有限公司为承兑申请人的银行承兑汇票一份,面额200000元,本日到期,从其存款账户收取款项,由于存款不足,只能收取120000元,处理账务。3.接到收款人张兰提交的定额本票一份支取现金,金额为10000元,该本票系本行签发。4第一场交换收到无锡农行青山支行提交的本行开户单位中瑞科技公司签发的转账支票,金额500000元,付款人账户有款支付,处理帐务。会计分录
无锡建行新区支行2022年12月15日发生以下业务,进行账务处理。1.本日受理开户柯达股份公司提交商业承兑汇票贴现凭证,申请贴现。商业承兑汇票签发日为10月8日,期限6个月,2023年4月8日到期,汇票面额100万元,贴现月利率为3.0‰,办理贴现。2.当日受理开户单位八佰伴提交的信用卡消费的进账单、;汇计单及签购单各一份,金额50000经审查无误后为八佰伴入账,并按1%向其收取手续费,有关凭证提出交换给同城系统内某支行3.开户单位无锡自来水公司委托本行向同在本行开户的702所收取水费6200元,向万科花园收取水费7600元向格致中学收取水费5500元,处理账务。4.当日受理客户刘健交来的现金50000元,要求电汇至建行北京西城支行陈勇收。处理账务。
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师这个一年内个5年内为什么不是2024年1月31号和2025年12月31号
老师,请问自动售货机折旧年限是几年,2000一台
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小