你好 2.5 这个22年结束 23年没有出台文件呢

对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分,再减半征收企业所得税。 小微企业企业所得税,100万以内,2.5%,100-300万,5%吗?
老师企业所得税计算的话应纳税所得额超过一百万部分按5%不超过一百万的部分2.5% 还是超过了一百万全额按5%征税 我们是小微企业
2023年小微企业的企业所得税还减半征收么,企业所得额不超过一百万是2.5%缴纳企业所得税么
企业所得税,小微企业怎么计算, 什么是小微企业, 一般纳税人企业所得税怎么计算,不超过100万怎么计算,超过一百万怎么计算,企业所得按季度交,还需要交年企业所得税, 个体工商户是交增值税,交企业所得税吗?
老师,您好,2023年继续延用小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分按2.5%税率缴纳企业所得税,年应纳税所得额在200-300万的部分按5%缴纳企业所得税吗?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?