借,受托代理资产490000+30000 贷,受托代理负债520000 借,银行存款60000 贷,捐赠收入60000 借,资金结存60000 贷,其他预算收入60000 借,库存现金200 贷,待处理财产损溢200 借,资金结存200 贷,其他预算收入200
(1)某事业单位对收回后不需要上缴财政的应收账款按其期末余额的1%提取坏账准备。2020年年末,收回后不需上缴财政的应收账款余额为200000元。2021年2月5日,单位应收账款发生坏账损失1800元。2021年年末,应收账款年末余额为120000元。请分别编制2020年末计提坏账准备、2021年2月5日核销坏账、2021年年末计提坏账准备的分录。(2)甲事业单位经批准以某项专用设备与乙事业单位交换一批库存物品。换出固定资产账面原值500000元,已计提折旧100000元。该固定资产资产评估确认的价值480000元,收到乙单位的补价40000元,为换入库存物品发生的相关费用20000元。请编制甲事业单位的会计分录。(3)某行政单位接受一批受托转赠物资,按照有关凭据证明的金额,该批物资的实际成本为25000元,接受委托的物资已验收入库。该行政单位根据协议承担相关运输费2000元,通过财政授权支付方式支付该笔费用。请分别编制收到受托转赠物资、支付运输费的分录。
某行政单位2x19年3月25日接受红十宇会委托储存管理的物资。该批物资的成本为490000元,根据受托协议约定由该行政单位承担相关税费和运输费,实际发生的税费和运输费为30000元,该行政单位将物资验收入库。2x19年5月27日将该批物资交付西部扶贫办用于支持西部地区扶贫。6月10日接受A公司捐赠的一笔货币资金60000元,款项已存入开户银行。6月30日现金账款核对中发现现金溢余200元,无法查明原因,报经领导批准后做现金盘盈处理。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。
(一)某事业单位2019年1月1日支付了2000000元购买了丙公司30%的股权:19年11月1日宣告发放现金股利80000元.2019年12月1日收到该现金股利:2020年1月1日处置该笔投资,发生相关税费30000元,实际取得对价2500000元。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。(10分)(二)某行政单位2019年3月25日接受红十宇会委托储存管理的物资。该批物资的成本为490000元,根据受托协议约定由该行政单位承担相关税费和运输费,实际发生的税费和运输费为30000元,该行政单位将物资验收入库。2019年5月27日将该批物资交付西部扶贫办用于支持西部地区扶贫。6月10日接受A公司捐赠的一笔货币资金60000元,款项已存入开户银行。6月30日现金账款核对中发现现金溢余200元,无法查明原因,报经领导批准后做现金盘盈处理根据上述资料编制有关的会计记录
是新准则奥~某事业单位2019年1月1日支付了2000000元购买了丙公司30%的股权:19年11月1日宣告发放现金股利80000元.2019年12月1日收到该现金股利:2020年1月1日处置该笔投资,发生相关税费30000元,实际取得对价2500000元。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。(10分)(二)某行政单位2019年3月25日接受红十宇会委托储存管理的物资。该批物资的成本为490000元,根据受托协议约定由该行政单位承担相关税费和运输费,实际发生的税费和运输费为30000元,该行政单位将物资验收入库。2019年5月27日将该批物资交付西部扶贫办用于支持西部地区扶贫。6月10日接受A公司捐赠的一笔货币资金60000元,款项已存入开户银行。6月30日现金账款核对中发现现金溢余200元,无法查明原因,报经领导批准后做现金盘盈处理根据上述资料编制有关的会计记录
某行政单位2x19年3月25日接受红十宇会委托储存管理的物资。该批物资的成本为490000元,根据受托协议约定由该行政单位承担相关税费和运输费,实际发生的税费和运输费为30000元,该行政单位将物资验收入库。2x19年5月27日将该批物资交付西部扶贫办用于支持西部地区扶贫。6月10日接受A公司捐赠的一笔货币资金60000元.款项已存入开户银行。6月30日现金账款核对中发现现金溢余200元.无法查明原因,报经领导批准后做现金盘盈处理。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。
老师,业务招待住宿费进项税额可以抵扣吗
老师我司建设新仓房采购材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,发票未到, 借:预付账款50000 贷:银行存款50000 付完尾款收到发票时一起 借:在建工程柴油 贷:预付账款,这样可以吗?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗 余利宝是保本的还是非保本呢
为什么不是用初始帐面价值减呢
一般纳税人增值税附表的数字更新不到主表上,怎么回事?
实操凭证只有一月份的吗
为什么不是用初始帐面价值减呢
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 你们如
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?