分录如下 借*库存现金2000贷*银行存款2000 借*其他应收款900贷*库存现金900

大唐盛世公司2020年12月1日库存现金日记账余额为5500元,本月发生以下业务,请写出以下业务会计分录,并标指出,所填会计凭证类型收转一日出纳钱1000签发现金支票向银行提取现金1000元,二日,采购员张伟出差旅差费2000元三日出售旧报纸收到现金500元,五日报销员工市内交通费100元,19日,采购员张伟出差回来报销差旅费1300元,剩余款项退回财务部
资料:某企业20XX年5月初的现金日记账余额为1600元,银行存款日记账的余额为1936000元。本月发生以下经济业务:1.1日,职工王琳预借差旅费600元,以现金支付。2.2日,开出现金支票,从银行提取现金900元备用。3.3日,以现金120元购买办公用品。4.5日,以现金60元支付企业管理设备修理费用。5.10日,开出现金支票,从银行提取现金51200元,备发工资。6.10日,以现金支付购买材料装卸费360元。7.12日,销售人员李明报销差旅费340元,交回多余现金。8.15日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。9.18日,以现金发放工资51200元。10.25日,开出现金支票,从银行提取现金1800元。11.25日,采购员陈玲预借差旅费1600元,以现金支付。11.27日,采购员陈玲因故取消出差,退回预借现金1600元。要求:根据上述经济业务编制会计分录,并登记现金日记账和银行存款日记账。实训耗材:三栏式现金日记账账页和银行存款日记账账页各一张。
y、业务实训题示0008.实训一(一)目的:练习库存现金的核算及库存现金日记账的登记记方法。(二)资料:)1.红星公司2020年3月初库存现金日记账的余额为3800元。三版为2.该公司3月份发生下列经济业务:(1)1日,签发现金支票,从银行提取现金50000元备用。(2)2日,以现金拨付总务科周转金2000元。(3)3日,接受某个人投资者投入现金80000元,墳写“进账单”,将上述款项送存银行。(4)7日,签发现金支票,从银行提现,发放职工工资3000元。(5)8日,以现金支付职工个人劳务报酬款项2700元。(6)8日,提取现金6000元备用。(7)8日,以现金发放职工奖金3500元。(8)15日,现金短缺200元。经查明属于出纳员的责任,应由其赔偿。(9)18日,销售商品货款4520元,其中增值税520元,收到现金,款存银行。(10)18日,业务员李林预借差旅费3000元,以现金付讫。(11)20日,以现金支付零星办公用品购置费380元。(12)28日,业务员李林出差归来,实报差旅费2690
0月24日 三、实务操作题:(本小题20分,每个会计分录1分,会计科目表5分,现金日记账5分) 2020年2月1日,小军花卉店开业,在2月完成了以下业务:,不考虑相关税金,1月1日现金日账余额5000元。 (1)1日将现金2000元存入花店的银行账户(2)1日以现金支付本月的房租1400元(3)2日购买办公用品500元,用赊购方式(4)4日以现金300元购买花架等设备 (5)6日以现金支付本月的财产保险费150元(6)8日销售花篮一批,价值1000元现金已收取(7)10日支付2日所购办公用品款500元 (8)13日去苗圃购买一批花600元,另支付交通费65元(9)18日某投资人追加投资10000元,存入银行 (10)20日为附近A公司提供花卉服务,服务款800元未收 要求:(1)根据以上业务作出每笔业务的会计分录,写清用的是什么类型的记账凭证,并编号?(2)列出本花店使用的会计科目表 (3)登记本花店的库存现金日记账 库存现金日记账 年 凭证字号 摘要 借方 贷方 余额 月 日
天训日的:练习库存现金日记账登记方法。实训资料:索艾公司2019年4月初“库存现金”账户余额2800元,该企业4月份发生现金收、付业务如下所示。(1)2日,以现金支付购入厂部办公用品320元。(2)2日,出纳员从银行提取现金1200元备用。(3)2日,以现金600元支付车间办公用品费。(4)2日,以现金2000元预付王建差旅费。(5)5日,销售部张萌报销差旅费1560元,原预借1500元。(6)15日,从银行提取现金28000元,备发职工工资。(7)19日,以现金支付材料款1000元,增值税130元,材料已经入库编制会计分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。