你好 需要的,这个是要给他申报劳务报酬的

老师你好,公司购买一些预付卡低于5000元,对方不给开公司抬头的发票,只给开个人抬头的发票,请问个人抬头发票给公司的话能报销吗?
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
请问老师 收到一张个人抬头给我公司开的技术服务发票2万元 请问老师我公司还要申报个税吗
请问老师 我公司收到一张个人抬头去税务局代开的技术服务发票2万 个税他自己申报劳务所得还是我公司给他申报
请问老师我们是传媒公司,开出的是制作费,收到一张进项票是技术服务,请问这个技术服务入什么科目呢
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
请问老师 我公司申报的话 个税多少钱 人家不给我钱咋办
那你可以不给他钱阿
请问老师个税是20%吗
请问老师是我公司申报还是他自己申报
他只是给我公司提供了一项技术服务
是的,个人所得税是20%的
请问老师 他不是我公司的人 我公司不能给他申报吧 应该是他申报吧
请问老师 收到一张个人抬头给我公司开的技术服务发票2万元 请问老师我公司还要申报个税吗 这个问题还有疑问吗?
请问老师是我公司给他申报吗 他不是我公司人员
请问老师 收到一张个人抬头给我公司开的技术服务发票2万元 请问老师我公司还要申报个税吗 这个问题还有疑问吗?
他是个人要去税务局代开发票
是的,他是个人要去税务局代开发票
请问老师他自己申报不行吗
请问老师 收到一张个人抬头给我公司开的技术服务发票2万元 请问老师我公司还要申报个税吗 这个问题还有疑问吗?
老师 你看看我又问了一个问题
你好,其他问题需要重新提问的。因为会计学堂要求“一题一问”的
就这样一个问题 解决一下不行吗
你问的是两个问题阿