借固定资产303000, 应交税费应交增值税进项39270 贷银行存款。

长青机械公司2022年10月发生下列有关固定资产和无形资产构建过程中的经济业务。(1)收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。(2)收到2号线生产线工程购买生产用WH型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500000元、税额65000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收到银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误,同意付款,设备已运抵企业并直接交付安装。(3)生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产材料记175000元。(4)生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算安装费收到的增值税专用发票上注明:价款20000元税额1800元,全部款项开出转账支票付讫。(5)生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。
长青机械公司2022年10月发生下列有关固定资产和无形资产构建过程中的经济业务。(1)收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。(2)收到2号线生产线工程购买生产用WH型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500000元、税额65000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收到银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误,同意付款,设备已运抵企业并直接交付安装。(3)生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产材料记175000元。(4)生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算安装费收到的增值税专用发票上注明:价款20000元税额1800元,全部款项开出转账支票付讫。(5)生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗