同学你好 问题不完整
祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务: 1.从银行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,己投入使用。 3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。 4.上述甲材料己到并验收入库,结转其采购成本。 5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。 6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000。 7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。 8.将本月发生的制造费用结转到"生产成本"账户。 9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。 10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货0方,款项尚未收到。 11.以银行存款支付广告费30000元。 12.计提本月短期借款利息10000元。 13.结转己销售商品的成本200000元。 14.将各损益类账户结转到"本年利润"账户。 15.计算本月应交所得税,并做出相应会计分录。(假设没有纳税调整项目) 根据上述业务编制会计分录。
资料:祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务:1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,已投入使用。3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。4.上述甲材料已到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到“生产成本”账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货方,款项尚未收到。11.以
资料:祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务:1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,已投入使用。3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。4.上述甲材料已到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到“生产成本”账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货方,款项尚未收到。11.以
资料:祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务:1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,已投入使用。3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。4.上述甲材料已到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到“生产成本”账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货方,款项尚未收到。11.以
资料:祥和公司为增值税一般纳税人,2021年12月份发生下列经济业务:1.从银行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外单位投入设备一台,双方协议价150000元,已投入使用。3.购入甲材料一批,价款50000元,增值税6500元,运杂费2500元,款项暂欠,材料尚在运输途中。4.上述甲材料已到并验收入库,结转其采购成本。5.本月发出材料46000元。其中生产产品40000元,车间一般耗用1000元,管理部门领用5000元。6.结算职工薪酬56000元,其中生产产品工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理部门管理人员工资16000元7.计提固定资产折旧13000元。其中生产车间10000元,行政管理部门3000元。8.将本月发生的制造费用结转到“生产成本”账户。9.本月生产的产品完工入库,结转其成本。10.销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为500000元,增值税为65000元,提货单和增值税专用发票移交购货方,款项尚未收到。11.以
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样我们要注销的话需要做些什么呢
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
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高新技术企业,纯软件公司增值税可以加计扣除5%吗?如果没有进项发票,是不是就享受不了,在哪里可以申请
领料领多了怎么调整,导致原材料余额为贷方,具体怎么调整举例说明一下
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老师好,领导的市内交通费可以直接走公司报销税前扣除吗