您好,有合同和验收即可,关键是项目结算资料
工背景与情境:注册会计师张雷审计M公司“存货” •项目时,M公司介绍年末已 位下 进行实物盘点,但未能向审计人员提供各项存货的盘点表。张雷认为:公司定期进行 过君 各项物资的盘点,是公司实施内部控制制度的重要手段,没有提供年终的盘点表,就 无法证明公司已对所有物资进行盘点,也无法实施必要的审计程序以确认存货的存在 评什 及其数量、数额的正确性。 音 问题:针对这种情况,张雷应该采用什么应对措施? 2. 背景与情境:注册会计师张雷审计丫单位“固定资产” 项目,张雷在按盘点表抽盘的同时还来用了现场观察“以物查账〞的方法,发现丫单位现用的营业楼的扩建 邯分,巴投入俠用3年,固定资产账西无此项目,补充审计程序查验该项目仍在“在 建工程〞科日反映。因此,“固定资产〞账面米能反映资产的实际使用,同时也未相应 计提折旧。 问题:注册会计师张雷应该来用什么应对措施?
老师,你好!请问下建筑施工单位项目已竣工,材料工资等成本是得赶在审计单位审计前全部要入账吧,那还得需要等审计价出来才能审计吧!到底是按什么顺序来的呢
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,你好!请教下问题。我们是建筑施工单位,有个项目审计价已出来,但对方业主说在审计价的基础上还要再让我们开几万发票给对方,对方把钱打过来。那不是最终审计价和开发票金额不一致了。那该怎么操作呢?
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
请问医保转入公司帐户支付员工的生育津贴要交个人所得税吗?
以前月份报的个税还能更正吗?
老师,请问广告费怎么填报企业所得税年报里面了?广告调增表怎么填了,我们有5740元
最后一问,为啥是 20000✖️20% 啊
先进制造业企业增值税加计抵减,需要做营业外收入吗?
四川的公司,总公司和分公司在系统做了汇总纳税,申报总公司的年度企业所得税是要把收入和成本等数据加起来申报吗?财务报表是按照总公司的填吗
请问老师做账之前怎么核对银行回单和银行账户是否是一致的呢