同学你好 联营就是联合经营 各方提供一些生产要素(资金、设备、不动产等)然后一起经营的

老师,联营是啥意思?就比如说我们给某个集团,我们跟他是联营的,我们给他们提供蔬菜,然后他们,给我们结算,这个开发票折扣怎么弄呢?
老师,我们是跟超市合作,联营扣点的方式,他们让我们给他们开发票现在,3%的专票给他们,我现在怎么开,说的价税合计金额折扣2219.79分摊到98个单品中去,我怎么开发票呀?
老师,我想问下,我们是跟一个超市合作的方式是联营,现在我们找她们结款,给他们开3%的专票,我们是小规模纳税人,然后他们说价款折扣2279.19,那我是在每个单品下面,折扣,总共98个单品明细。那价税合计,是他们卖给客户的价税合计折扣分摊,还是说,按他们的进价折扣分摊,
老师,我想问一下,我们是跟集团超市合作的,就是他们系统会给我们一个外网,我们可以看到里面的卖给客户的零售价格,卖的总价,他们要扣19%的扣点后,剩下的才是我们的钱,现在他让我们给他们开3%的专票给他们,还要总共折扣2279.19,总共有99个单品明细要开,我咋开呢?发票价税合计总金额是352375.2这个数字,这个图片折前销售折后销售说的啥意思?
老师,我们跟集团超市合作,我们给他们供货,豆制品,然后,他们让我们给他们开3%专票的折扣发票,这个怎么开
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
你们给集团提供蔬菜需要看是不是按照市场价格结算的 是否涉及根据经营成果进行分红或者分摊成本(也就是参与各方损益不固定的) 如果是的话才是联营的
供应商给客户的票折就是红字发票 供货一方冲销收入,确认销售费用
那这个发票怎么开
发票把折价的金额负数开具 也就是部分红冲