同学你好,具体哪里不明白?

1.【资料】2019年12月,华星工厂发生以下经济业务:(1)月末,将各损益类账户发生额结转至“本年利润”账户。各损益类账户发生额见表1所示。表1损益类账户本期发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入75000主营业务成本59500税金及附加7500销售费用5000管理费用4000财务费用900营业外收入5000营业外支出800合计7770080000(2)计算并结转本年应缴所得税150000元。(3)年末结转本年净利润450000元。(4)按规定提取盈余公积45000元。(5)按规定应付投资者利润60000元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
1.【资料】2019年12月,华星工厂发生以下经济业务:(1)月末,将各损益类账户发生额结转至“本年利润”账户。各损益类账户发生额见表1所示。表1损益类账户本期发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入75000主营业务成本59500税金及附加7500销售费用5000管理费用4000财务费用900营业外收入5000营业外支出800合计7770080000(2)计算并结转本年应缴所得税150000元。(3)年末结转本年净利润450000元。(4)按规定提取盈余公积45000元。(5)按规定应付投资者利润60000元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
1.【资料】2019年12月,华星工厂发生以下经济业务:(1)月末,将各损益类账户发生额结转至“本年利润”账户。各损益类账户发生额见表1所示。表1损益类账户本期发生额账户名称借方发生额贷方发生额主营业务收入75000主营业务成本59500税金及附加7500销售费用5000管理费用4000财务费用900营业外收入5000营业外支出800合计7770080000(2)计算并结转本年应缴所得税150000元。(3)年末结转本年净利润450000元。(4)按规定提取盈余公积45000元。(5)按规定应付投资者利润60000元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
资料一某事业单位各类收入账户和各类费用账户的本期发生额如表16-2所示,期末结转“本期盈余”账户。表16-2各类收入与费用账户本期发生额单位:元账户名称本期发生额账户名称本期发生额财政拨款收入2000000业务活动费用1900000事业收入700000单位管理费用600000上级补助收入100000经营费用110000附属单位上缴收入60000资产处置费用70000经营收入170000上缴上级费用130000非同级财政拨款收入120000对附属单位补助费用90000投资收益40000所得税费用40000捐赠收入20000其他费用60000利息收入15000租金收入55000其他收入20000合计3300000合计3000000资料二承资料一结转“本年盈余分配”账户的结果并进行盈余分配。(1)按规定提取职工福利基金80000元。(2)年末将“本年盈余分配”账户贷方余额结转“累计盈余”账户。
1.某事业单位各类预算收入账户和各类预算支出账户的本期发生额如表1所示,期末将有关账户结转“财政拨款结转”账户;另本期内还发生部分财政拨款结转调整业务,要求:根据上述资料中财政拨款预算收入和相应的预算支出账户的本期发生额,编制年终结转账项的预算会计分录。(1)上年度预付丁单位的购料料款180000元,现退回单位零余额账户。(2)按规定从其单位调入财政款结转资金(项目支出)120000元,款项存入单位零余额账户。(3)按规定调给其他单位财政拨款结转资金240000元(项目支出),款项从单位零余额账户支付。(4)按规定上缴财政拨款结转资金(项目支出)60000元,款项从单位零余额账户支付。(5)按规定将单位财政拨款结余资金(日常公用经费结余)转入财政拨款结转资金(项目支出)100000元。(6)将上述财政拨款结转各明细账户余额结转“累计结转”明细账户。(7)年终对财政拨款结转各明细账户执行情况进行分析,基本支出拨款累计结转款项符合财政拨款结余性质(4000000-3800000),结转财政拨款结余账户。2.承资料一的资料和账务处理结果,并发生下列财政拨款结余业务,请根据
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?