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您好老师,公司收到了代办服务发票金额15万元,钱没有打款这个怎么分录

2022-12-18 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-18 11:09

您好,你们还没有支付是吧

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快账用户7793 追问 2022-12-18 11:09

是的老师

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齐红老师 解答 2022-12-18 11:12

借 管理费用  贷 应付账款就行

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快账用户7793 追问 2022-12-18 11:15

老师代办服务属于管理费用科目填吗,

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齐红老师 解答 2022-12-18 11:16

恩对手这个意思的

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您好,你们还没有支付是吧
2022-12-18
您好,是给了15万的货物吗
2022-11-12
同学你好!这个的话 借:开发成本     应交税费-应交增值税-进项税额      贷:应付账款
2021-07-04
打入老板时借其他应收款 贷银行存款
2020-09-08
您好,我估计 咱是开票才确认收入的 借:应收账款 15 贷:主营业务收入 15/1.13 销项税 15/1.13*13% 借:主营业务成本 贷:库存商品 增值税结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-30
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