发票没开的话可以不开了,当时做的收入是未开票收入,这2万块钱等于是未收回的应收账款

您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
您好,老师!公司有笔去年的货款2万一直没有收到(去年没有收到钱,就没有开发票,但做了收入,交了税。),今年对方公司经营较困难,今年公司就减免了这2万元货款,这笔账应该怎么处理?怎么做分录?
老师你好,我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
老师你好,我司公户在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
老师好,去年6月对方公司开具的发票,我们预付了账款,结果业务员疏忽一直没把票给财务,也没说票据已经开了,导致我这笔费用没有入账到去年,能不能把这个做到今年的费用里,金额 40万,我公司去年才成立,一直没有收入,利润额—400多万,也就是亏损
我单位支付了一家劳务费,对方开不出发票,说能不能找另外一家劳务公司给你们开,另外一家劳务公司给你们做一个委托支付给我们河北布歌的情况说明,这样可行否
老师,请问,旅游行业,专门卖票的,可以享受差额吗?
请董老师解答,请问老师,38题,解析中,商品是乙公司买进来做了国定资产,也没有一次性进损益,1000万的净利润,顶多有有一个月的折旧在里面,就是调增900/10/12=7.5
朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题,我查了资料之后还有疑问。您的回答:司机剩余收入交税分两种情况: 签劳动合同、单车承包 / 承租的,按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的,按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题:第一:出租车公司收取的管理费,就看车的所有权是哪一方,如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税,如果是属于司机的就不收增值税,是吧?第二:那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”,那需要交增值税吗?这里是不是受按此起征点的限制?我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢
自然人之间转让股权在哪里操作
老师好,购买的叉车发票是专票可以抵进项吗?成品油也可以低进项吧
老师 公司美元账户提供给国外客户 怎么提供啊?是直接提供中文的公司名称 账户号等中文信息吗 还是要翻译成英文提供
应收不超过100万,应付有700多万,仓库里没什么存货了,那钱去哪里了?有懂的老师回复一下
应收不超过100万,应付有700多万,仓库里没什么存货了,那钱去哪里了
老师 我们在阿里国际站卖产品出口,每年阿里的服务费是58600,阿里开的专票。但是我们有10%的产品没报关 转内销了,转内销的部分是否可以按照比例抵扣阿里服务费的进项税
如果是没有计提坏账准备的话,你就 借 营业外支出 贷 应收账款
我的意思是减免2万的应收账款,应该怎么做账?
还有你们公司这2万减免的话,肯定是有公司的决定文件吧,文件上面有领导的签字,你把这个原件或者是复印件放在凭证后面作为原始凭证
做营业外支出可以正常抵减企业所得税吗?需要调增吗?
已经发生的坏账,是可以税前抵扣的
但如果是坏账不应该计提坏账,做减值损失吗?
早啊 如果计提坏账,通过信用减值损失,如果是没有,下营业外支出,性质都是一样的,都是应收账款无法收回,都可以税前抵扣
一般计提坏账的话是年底计提,如果是你这一笔去年年底计提的坏账,实际没有发生的话,要通过递延所得税资产来核算。今年实际发生的时候,再抵减所得税
实际操作中,一般小企业都不计提坏账准备,因为它牵涉到递延所得税 有的会计也不太懂
坏账也可以不计提,实际发生时下营业外支出
如果不做营业外支出,还可以怎么操作,可以冲减主营业务收入吗?
一定不可以 要么信用减值损失 要么营业外支出 从会计上来说,又不是退货,不能冲减主营业务收入 从税法上也不行,这块要正常缴纳增值税的