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2-7题好难有没有老师给予解析或答案

2-7题好难有没有老师给予解析或答案
2022-12-19 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 08:37

同学你好,老师正在作答,请稍等

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:40

2、借,研发支出-资本化支出4000000 研发支出-费用化支出4500000 贷,原材料3000000 应付职工薪酬5000000 累计摊销500000 达到预定用途 借,管理费用4500000 贷研发支出-费用化支出4500000 借,无形资产4000000 贷研发支出-资本化支出4000000

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:44

第三题呢老师

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:47

3、借,无形资产2400000 应交税费-应交增值税(进项税额)144000 贷,银行存款2544000 借,无形资产6000000 应交税费-应交增值税(进项税额)3600000 贷银行存款6360000 借,管理费用90000 贷,累计摊销-专利权40000 累计摊销-商标权50000

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:48

老师,要不你直接给我把它写完算了

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:49

4、借,银行存款3180 贷,其他业务收入3000 应交税费-应交增值税(销项税额)180 借,其他业务成本2000 贷,累计摊销2000

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:50

6、借,资产减值损失150000 贷,无形资产减值准备150000

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:54

5、借,银行存款5300000 累计摊销3000000 贷,无形资产 6000000 应交税费-应交增值税(销项税额)300000 资产处置损益2000000

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:56

老师那个第三题的增值税怎么求的

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:57

你好,第三题增值税就是用成本*6%

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:57

有点不理解

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快账用户8013 追问 2022-12-19 08:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-19 08:59

从外单位购入成本是那么多钱,证明他入账价值就是那个金额啊。那相应的对方卖给他啊就是这个金额了么。那对方开票肯定是按销售的金额进行开票了。

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齐红老师 解答 2022-12-19 09:03

7、借:累计摊销5400000 无形资产减值准备--专利权2400000 营业外支出--处置非流动资产损失1200000 贷:无形资产--专利权9000000.

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快账用户8013 追问 2022-12-19 09:07

第七题第一个金额是怎么算出来的呀?老师可以讲一下吗?

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齐红老师 解答 2022-12-19 09:09

同学你好,累计摊销的金额计算如下:900000/10*6

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齐红老师 解答 2022-12-19 09:13

同学你好,如果解答对你有帮助,请给予五星好评。

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快账用户8013 追问 2022-12-19 09:17

第二大题老师的思路是什么可以讲一下吗?

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齐红老师 解答 2022-12-19 09:22

你好,形成资本化的,进入无形资产,属于资本化支出,其余的属于费用化支出。

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