同学你好 这个不可以的

商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以税前列支吗
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以企业所得税税前列支吗
方案四:顾客按原价除购商品满1000元,在10天内付款,甲商场给予含税价款20%的折扣:在30天内付款,甲商场不给予折扣假设顾客在1天内付款方案五:顾客按原价购买商品满1000元使可从甲商场获赠200元现金。甲商场的销售利润率为30%,即若销售额为1000元,则进价为700元。上述价格和成本均含增值税。此外,甲商场每销售原价1000元(含增值税)的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用50元(不含增值税)。假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进的商品均取得了增值税专用发票且取得的增值税专用发票木年月均符合抵扣规定,不考城市维护建设税和教育费附加,假设参与甲商场促销活动的照客均为其他个人(白然人)甲商场适用的企业所得税税率为25,工作要求请对上述业务进行纳税等划,,工作引例解析见
请问一下老师,我公司是非盈利单位,联合行业企业开联合拍卖会,所有收入转入我单位进行核算,之后属于那个企业的款在转给那个公司,费用也是一样的,活动前先转一部分活动费用给我单位,统一支付,多退少补,发票则开各个企业的,不开我单位,但是一些没有办法分开开票的,和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票,所以只能开我单位的名称的发票,可是实际费用都需要跟各个企业收回的(企业给的活动预付费出的),请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用,之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,自然人开网店收入是80万,缴纳增值税是多少,个税交多少
老板让我给他算还差多少进项,我该怎么算呢?比如13个点的,他开了18万。
个体工商户采购成本,微信支付的货款,供应商开普票可以吗?
请问老师,实习生需要交社保吗?不交行不行
请问老师,实习生需要上社保吗