同学你好 这个不可以的
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以税前列支吗
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以企业所得税税前列支吗
方案四:顾客按原价除购商品满1000元,在10天内付款,甲商场给予含税价款20%的折扣:在30天内付款,甲商场不给予折扣假设顾客在1天内付款方案五:顾客按原价购买商品满1000元使可从甲商场获赠200元现金。甲商场的销售利润率为30%,即若销售额为1000元,则进价为700元。上述价格和成本均含增值税。此外,甲商场每销售原价1000元(含增值税)的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用50元(不含增值税)。假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进的商品均取得了增值税专用发票且取得的增值税专用发票木年月均符合抵扣规定,不考城市维护建设税和教育费附加,假设参与甲商场促销活动的照客均为其他个人(白然人)甲商场适用的企业所得税税率为25,工作要求请对上述业务进行纳税等划,,工作引例解析见
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗,请勿重复接单
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗