同学你好 这个不可以的
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以税前列支吗
商场搞活动,然后顾客参加免单,要是免单的话,就付款给顾客,也代扣代缴个税,没有发票这部分可以企业所得税税前列支吗
方案四:顾客按原价除购商品满1000元,在10天内付款,甲商场给予含税价款20%的折扣:在30天内付款,甲商场不给予折扣假设顾客在1天内付款方案五:顾客按原价购买商品满1000元使可从甲商场获赠200元现金。甲商场的销售利润率为30%,即若销售额为1000元,则进价为700元。上述价格和成本均含增值税。此外,甲商场每销售原价1000元(含增值税)的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和其他费用50元(不含增值税)。假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进的商品均取得了增值税专用发票且取得的增值税专用发票木年月均符合抵扣规定,不考城市维护建设税和教育费附加,假设参与甲商场促销活动的照客均为其他个人(白然人)甲商场适用的企业所得税税率为25,工作要求请对上述业务进行纳税等划,,工作引例解析见
请问一下老师,我公司是非盈利单位,联合行业企业开联合拍卖会,所有收入转入我单位进行核算,之后属于那个企业的款在转给那个公司,费用也是一样的,活动前先转一部分活动费用给我单位,统一支付,多退少补,发票则开各个企业的,不开我单位,但是一些没有办法分开开票的,和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票,所以只能开我单位的名称的发票,可是实际费用都需要跟各个企业收回的(企业给的活动预付费出的),请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用,之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。