同学你好 借应收账款678000 贷主营业务收入600000 应交税费 78000 借:主营业务成本 420000 贷库存商口 420000

公司采用托收承付结算方式向B企业销售一批H产品,开出的增值税专用发票上注明售价为100000元,增值税税额为17000元;商品已经发出,并已向银行办妥托收手续。需要分录怎样的
6日,向乙公司销售M商品一批,增值税专用发票上注明的价款为150万元,增值税税额为19.5万元,为乙公司代垫运费2万元、增值税额为0.18万元,全部款项已办妥托收手续,该批商品成本为100万元,商品已经发出
销售一批商品给A公司,增值税发票上注明价款500万元,增值税65元,以银行存款代垫运杂费4万元,该批商品的成本为360万元,采用委托收款结算方式,商品已经发出,办妥托收手续,款项尚未收到。
甲公司于12月1日销售商品,开出的增值税专用发票上注明售价为1200000元,增值税税额为156000元;商品已经发出,收到商业汇票一张;该批商品的成本为420000元。(1)销售商品分录:(2)结转销售商品成本时:
向远方公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上标明售价为300000元,增值税为51000元,商品已发出,收到银行承兑汇票一张,该商品的成本为260000元,
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?