咨询
Q

1.1日.用现金支付办公用品费650元含税,取得增值税普通发票),其中生产车间3N元管理部门350元。2.1日,生产1Q产品领用501#材料800千克,单价50元:生产IV产品领用502#材料300千克,单价20元;管理部门领用502#材料50千克。3.4日.办公室赵明预借招待客人水果费600元,用现金支付。4.5日,从银行提取现金10000元。5.5日,银行代发职工工资50000元6.6日.生产IQ产品领用501#材料200千克,单价50元,503#材料300千克,单价10元,生产车间领用503#材料100千克。7.10日,用银行存款支付下一年度财产保险费6000元(含税,取得增值税普通发票)8.15日.办公室赵明报销招待客人水果费630元,差额补付现金。9.20日,用银行存款支付第四季度报纸杂志订阅费(含税,取得增值税普通发票)2400元。10.25日,用银行存款支付本月水费15000元,增值税税额为1950元。其中,生产车例9000元,管理部门6000元。要求:计算出金额,编制会计分录

2022-12-21 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 09:48

你好 稍等哈,正在编辑

头像
齐红老师 解答 2022-12-21 10:05

1、借:管理费用300 制造费用350 贷:库存现金650 2、借:生产成本-1Q 800*50 -IV 300*20 管理费用50*20 贷:原材料-502#300*20%2B50*20 -201# 800*50 3、借:其他应收款600 贷:库存现金600 4、借:库存现金10000 贷:银行存款10000 5、借:应付职工薪酬50000 贷:银行存款50000 6、借:生产成本-IQ 200*50%2B300*10 制造费用10*10 贷:原材料-501#200*20 -503# 300*10%2B100*10 7、借:预付账款6000 贷:银行存款6000 8、借:管理费用630 贷:其他应收款600 库存现金30 9、借:预付账款2400 贷:银行存款2400 10、借:生产成本9000 管理费用6000 应交税费-应交增值税(进项税额)1950 贷:银行存款15000%2B1950

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 稍等哈,正在编辑
2022-12-21
同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-02
学员你好,分录如下 1借*制造费用300管理费用350贷*库存现金650
2022-12-19
同学你好 这个都有发票吗
2022-12-19
同学你好 这个都有发票吗
2022-12-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×