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利和股份公司为一般纳税人,该公司对存货采用实际成本计价,2020年12月份发生以下经济业务。10、20日,出售一台不需用设备给B企业,设备零面原价180000元,已提折旧30000元。出售价格200000元,出售设各价款已经收到,并存入银行。假定该项业务已全部处理完毕(不考虑相关税费),11、22日,销售给南沐公司办公点椅400套,办公桌每张售价860元,办公椅每把售价320元,增值税税率13%,收到南沐公司开出的面值为533360元,期限6个月的商业汇票一张。12、25门,公司因生产讨程中的噪声污染被和关部门特数10000元。公司以银行存款立任了罚款后,立即通过调整工序等方法整改唤声问题。13、30日,该公司从乙公可购买一批商品,价款为80000元,增值税为10400元。由于陷入财务困难到期无法支付货款,与人公司达成项债务重组协议。协议规定,公司同意减免利利公司货款至70000元,利和公司当日支付了全部款项。14、31日,公司年末应收账款余额为800000元,按照以前年度的实际损失事确定环账准备的计提比例为5%,则本年度应提坏

2022-12-21 09:54
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2022-12-21
借,库存商品  30000 应交税费 增值税  5100 应收账款 债务重组  117000*70%-35100 投资收益  117000*30%-  117000*5% 坏账准备  117000*5% 贷,应收账款  117000 借,应付账款  117000 贷,应付账款 债务重组 117000*30% 主营业务收入  30000 应交税费 增值税  5100 其他收益,差额部分
2021-03-15
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-23
同学您好,正在解答,请您稍后
2022-11-08
你好,请把题目完整发一下
2021-12-18
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