你好请把题目完整发一下

项目本期金额11金额一、营业收人(略)减:营业成本税金及附加请售费用管理费用研发费用财务费用加:其他收益投资收益(损失以“_"号填列)公允价值变动收益(损失以“_”号填列)资产减值损失(损失以“_”号填列)信用减值摄失(损失以“"号填列)质产处置收益(损失以“”号填列)、营业利润(亏损以“_”号填列)加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总案以“_”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以#_”号填列)科目名称借方发生额贷方发生额主营业务收入100主营业务成本60其他业务收入80其他业务成本40税金及附加15销售费用8管理费用7财务费用5营业外收入50营业外支出10单位:万元
20×0年3月,A公司结账前各科目余额如下:科目贷方科目借方主营业务收入1000000主营业务成本600000其他业务收入500000其他业务成本300000投资收益300000税金及附加16000公允价值变动损益200000销售费用100000资产处置损益250000管理费用84000(无研发费用)其他收益150000财务费用20000营业外收入100000资产减值损失10000其他综合收益—营业外支出70000所得税费用300000该公司企业所得税率为25%,请编制以下利润表(简表)。20×0年3月单位:元项目本期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润五、
20×0年3月,A公司结账前各科目余额如下:科目贷方科目借方主营业务收入1000000主营业务成本600000其他业务收入500000其他业务成本300000投资收益300000税金及附加16000公允价值变动损益200000销售费用100000资产处置损益250000管理费用84000(无研发费用)其他收益150000财务费用20000营业外收入100000资产减值损失10000其他综合收益—营业外支出70000所得税费用300000该公司企业所得税率为25%,请编制以下利润表(简表)。20×0年3月单位:元项目本期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润表
该公司企业所得税率为25%,请编制以下利润表(简表)。20×0年3月单位:元项目本期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额七、每股收益
该公司企业所得税率为25%,请编制以下利润表(简表)。20×0年3月单位:元项目本期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额七、每股收益
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
老师,企业亏损太多可以把亏损金额调到哪里合适?
老师,我有个公司名下固定资产是力辆车,有2辆报废了,还有3辆卖废铁了,公司注销时税管员要看资产,那我这3辆卖废铁的车子没有任何手续,相当于还挂在公司名下,要怎么处理?车子没有处理完可以注销吗
a欠b的钱,b欠c的钱,a向c还款,三方协议应该怎么写
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?