借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用、办公费负数

支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
税控盘服务费怎么做账
税控盘的服务费怎么做账
税控盘技术服务费抵减了增值税怎么做账务处理了
数控盘技术服务费怎么账务处理
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
抵扣只能入应交税费、应交增值税减免税款科目吗,能否入营业外收入
可以的,可以这么做的。
但是这样做的话是不是就要交企业所得税了
我要是计入应交税费、应交增值税减免税款,需要做冲减未交增值税科目吗
你冲减管理费用不缴纳所得税吗?
要是入营业外收入怎么做
借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。-------这笔分录是在缴纳税款的时候交吗?
你好,月末做就可以的,月末就可以结转。当月月末。
您能详细写一下税款盘维护费从支付,到抵扣税款和冲减缴纳税款的时候的分录吗
借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用、办公费负数 借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款
就是说在月末做借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款这笔分录,而不是在缴纳的时候做是吧
对的,是的,是这么做的,是这么理解的