借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用、办公费负数

A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
你好。想问一下,个体工商户每个季度不超30万是不需要缴纳增值税的吗?如果超过30万是怎么缴纳税款?需要缴纳一些什么税款?按什么比例交?
老师好,我上班的公司是卖酱料的,流程是从源头工厂购进原材料,然后给了代加工厂,委托代加工了,再卖给代理商,还有一个收入就是代理加盟费用,后期会开展线上卖货和招商,我要是做账应该怎么做?
老师,未分配利润很大,计提盈余红积后要交印花税吗?
老师好,财务账面的库存商品金额比仓库的实际金额多了5000元,想要调平如何做分录呢?
抵扣只能入应交税费、应交增值税减免税款科目吗,能否入营业外收入
可以的,可以这么做的。
但是这样做的话是不是就要交企业所得税了
我要是计入应交税费、应交增值税减免税款,需要做冲减未交增值税科目吗
你冲减管理费用不缴纳所得税吗?
要是入营业外收入怎么做
借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。-------这笔分录是在缴纳税款的时候交吗?
你好,月末做就可以的,月末就可以结转。当月月末。
您能详细写一下税款盘维护费从支付,到抵扣税款和冲减缴纳税款的时候的分录吗
借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用、办公费负数 借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款
就是说在月末做借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款这笔分录,而不是在缴纳的时候做是吧
对的,是的,是这么做的,是这么理解的