借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用、办公费负数
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
税控盘技术服务费抵减了增值税怎么做账务处理了
数控盘技术服务费怎么账务处理
税控盘每年的服务费怎么做账务处理
税控盘服务费减免的话,账务处理怎么做呢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
抵扣只能入应交税费、应交增值税减免税款科目吗,能否入营业外收入
可以的,可以这么做的。
但是这样做的话是不是就要交企业所得税了
我要是计入应交税费、应交增值税减免税款,需要做冲减未交增值税科目吗
你冲减管理费用不缴纳所得税吗?
要是入营业外收入怎么做
借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。-------这笔分录是在缴纳税款的时候交吗?
你好,月末做就可以的,月末就可以结转。当月月末。
您能详细写一下税款盘维护费从支付,到抵扣税款和冲减缴纳税款的时候的分录吗
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就是说在月末做借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款这笔分录,而不是在缴纳的时候做是吧
对的,是的,是这么做的,是这么理解的