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税控盘每年的服务费怎么做账务处理

2022-12-21 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 11:17

借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用、办公费负数

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:19

抵扣只能入应交税费、应交增值税减免税款科目吗,能否入营业外收入

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:20

可以的,可以这么做的。

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:22

但是这样做的话是不是就要交企业所得税了

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:22

我要是计入应交税费、应交增值税减免税款,需要做冲减未交增值税科目吗

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:23

你冲减管理费用不缴纳所得税吗?

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:25

要是入营业外收入怎么做

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:27

借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:28

应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:30

应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。-------这笔分录是在缴纳税款的时候交吗?

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:33

你好,月末做就可以的,月末就可以结转。当月月末。

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:33

您能详细写一下税款盘维护费从支付,到抵扣税款和冲减缴纳税款的时候的分录吗

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:35

借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用、办公费负数 借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款

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快账用户6008 追问 2022-12-21 11:44

就是说在月末做借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款这笔分录,而不是在缴纳的时候做是吧

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:50

对的,是的,是这么做的,是这么理解的

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