借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用、办公费负数
物流公司,购买配件,咋入账
因公出差吃饭在地摊或者没有可开票的小店,能用收据做凭证吗?
老师,公司向网上微众银行借款需要交印花税吗
这是生产软件企业的吗还是说服务型公司也可以销售软件吗
老师社保是正常交的,但是发工资的时候多了一分钱怎么调啊?直接把工资调高一分吗?
老师,您好!我想咨询一下企业贷款50万元,年利率为3%,贷款七年,等额本息每年每月需要还多少钱?
老师你好,小企业规模纳税人,一个季度销售额超过了30万,按照全额来计算增值税和附加吗 ,比如二季度含税销售额是50万,应缴纳增值税=50/1.01*0.01,附加税=(50/1.01*0.01)*0.1,是这样的吧。那销项税额应该做什么样的结转分录呢。
老师,财务报表中收入10000,成本8000,营业外支出500,利润总额1500,填写企业所得税季报的时候,利润总额那里是填写1500吗,营业外支出的500需要剔除出来吗?
老师,公司为小规模纳税人。嗯领导领职工在酒店吃了一顿饭饭费为793,请问入到管理费用福利费里应付职工福利费还是找管理费用招待费
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
抵扣只能入应交税费、应交增值税减免税款科目吗,能否入营业外收入
可以的,可以这么做的。
但是这样做的话是不是就要交企业所得税了
我要是计入应交税费、应交增值税减免税款,需要做冲减未交增值税科目吗
你冲减管理费用不缴纳所得税吗?
要是入营业外收入怎么做
借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。
应交税费应交增值税,减免税款需要冲减未交增值税。-------这笔分录是在缴纳税款的时候交吗?
你好,月末做就可以的,月末就可以结转。当月月末。
您能详细写一下税款盘维护费从支付,到抵扣税款和冲减缴纳税款的时候的分录吗
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就是说在月末做借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、应交增值税减免税款这笔分录,而不是在缴纳的时候做是吧
对的,是的,是这么做的,是这么理解的