这个体检费是去年的,但你可以拿到汇算清缴前报销确认,而且金额小入当年也没问题

老师,我小规模纳税人,本季度因为信息错误红冲了一笔上季度开的发票又重新开具了,上季度没超过30万,本季度超了30万,那这重开的这笔需要交税吗
朴老师,什么情况下公司需要独立核算?
代理报关费1个点,可以吗,外贸要退税的
老师,请问股东把他自己的无偿车过户到公司名下,要怎么做?要准备些什么资料?要交税吗?
车间的包装机调试费,计入什么科目
分公司员工都外包了,请问涉及公转私(外包员工的报销),哪些能分公司直接付给外包员工,哪些分公司付给外包公司
我们一般纳税人现在卖公司的房产,需要缴纳那些税费,帐怎么处理?
一般纳税人生产销售voc高于420的涂料,含税合计金额45000,消费税要交多少
小规模纳税人增值税税点是多少
老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改,解析下
老师,意思是,这个体检费,可以作为2023年的费用?因为做账是在2023年了,只是财政收据开的是2022年12月份的
老师,我没做过企业所得税汇算清缴,所以,可能没法立刻懂老师您说的意思
同学因为金额小所以入2023年影响不大
老师,哪种情况是,发票是上一年的,在次年汇算清缴前取得发票。在上一年入账的时候,由于没有取得发票,会计计入的其他应收款。如果在次年5月30日前取得发票,请问对应的成本费用是计入上一年还是入在当年?在次年汇算上一年的企业所得税,需要纳税调整吗?
同学你实际发生当年你就要报销记入当年的费用
老师,您说的是我这个体检费还是什么?
就是你的体检费,,安照按权责发生制记入2022年的费用里面
老师,但是我现在还报销不了啊,现在还在试用期,要2个月以后转正了才能报销。转正的话,都已经跨年到明年了啊。这个费用相当于我自己垫付的,明年转正之后才能报销。
同学你们可以去报销,但是钱不付,要年后再付
我觉得,应该公司是觉得,怕我们在试用期离职,所以才想的转正之后才给报销吧。如果现在把账做了,只是钱不付,但是我在试用期期间离职了,那公司后面就不会再把这个钱付给我了啊
所以,应该是现在不做账,转正之后报销了再做账?
那你们这个金额少,记到2023年也不构成重大影响
那就是账入在2023年,只是发票是2022年12月的,但是这笔体检费作为2023年的费用是吗?
同学实际操作中是可以的