你好,没有结转成本之前在存货。

老师 您好 软件行业的合同履约成本,都是工资薪酬和费用,在资产负债表上如何列报?
老师,我用的是用友畅捷通软件。公司也会有一下土地整治项目,但是都是提前施工,合同价和合同还没有跟上。所以发生的人工费,机械费我是借,工程施工某项目成本。贷,银行存款。可是我这样做,我资产负债表的存货没有把这个金额统计在里面,所以资产负债表不平。
老师您好,请问建筑工程行业,在项目上请业主吃饭的 合同履约成本-工程施工-间接费-业务招待费,可以所得税前扣除吗?和管理费用-业务招待费的调增标准一样吗?如果只是入账在合同履约成本-工程施工-间接费这个科目,是不是就可以逃避调增了?谢谢老师
老师您好!我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本,和管理费用-职工薪酬的,那么汇算清缴年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗,还是只填管理费用-职工薪酬的数呢,比较疑惑,谢谢
老师好,现在有没有一款软件针对建筑行业的会计科目,比如合同资产、合同负债、合同履约成本这些科目的,还是要自己在软件里面添加
应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
老师 您好没有任何物料,只有工资,也可以放存货?
是的,放到存货里面去。